尊敬的领导, 我写信是想向您解释一下我们最近无法提供发票的情况。 首先,我想对给您带来的任何不便表示歉意。我们的业务人员最近无法提供发票,这是因为我们的一个主要供应商出现了问题,导致我们无法获得必要的材料来生产产品。我们已经在积极寻找解决方案,并与供应商进行沟通以尽快解决这个问题。 尽管我们无法提供发票,但请放心,我们仍在继续开展业务,并为已售出的产品提供必要的服务。我们也正在寻找其他可能的供应商,以确保我们可以继续提供优质的产品和服务,并确保我们的客户得到满足。 我们理解发票对于公司的财务健康至关重要,因此我们将尽快解决这个问题,并确保这种情况不再发生。 如果您有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我联系。 谢谢您的理解和支持。 [您的名字] [您的职位] [您的联系信息]
我们公司与英国公司签署了一份服务协议,内容是英方为我们提供技术开发支持与咨询服务。我们公司给英方支付服务费。英方没有派遣人员到中国提供服务,只是通过电话,邮件,线上会议的方式提供服务。我想请问一下此笔付款,我公司用代扣代缴吗?这个涉及到特许权使用费吗?若英方已已经在英国缴纳税款,中国还需要再次缴纳吗?
我想问一下,我们的那个收据可以作为做账的依据吗,现在我们这个发企业还没有领发票,就是说财务人员还要进行变更一下,然后那个收据能不能作为做账。你如果业务更多的时候,顾客需要开发票的时候再给他开。
老师好。我们公司公户暂时不能用。然后用我个人户给对方公户转了几万元费用,对方开的增值税专用发票。说需要我提供一个我是公司财务人员的证明盖公章。是需要提供这么一个证明吗?有文件规定吗?
老师 您好 已经付款的业务流程 业务人员提供不了发票 就说和领导沟通过 可以帮忙给个类似的邮件模板吗 以会计角度出具的统一的邮件 谁开不了发票就让谁给领导发邮件 大家都知晓 借鉴一下
我是业务人员,现在有业务不能提供发票,会计人员让给领导发个邮件做下说明,需要如何写这个邮件内容
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧