抵扣的进项税红冲,是做进项转出的

老师,救救孩子吧……我这家企业是商业企业,他进了货来得先进库存,票也就当月进当月上账,只留下抵扣联,什么时候抵扣再从进项税里直接转出去,前两个月销售额大,都认证完了,然后发现进项税有七千多的进项,按说全认证完了,进项里就应该是0了才对.我一个月一个月的往回倒呢,怎么也找不着这张票,你那有什么好的办法能找到吗?我都找了一下午了,整个人感觉都不好了[流泪]
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
老师问一下,我去年8月份取得一张进项,也抵扣了,11月份对方开了红字,我原账原充,。为什么全年下来,账上进项与实际认证平台数,正好查这个进项呢
老师,取得的进项票,进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票,有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了,忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗?和账不一致要怎么调整呢?
老师,我想请教下,我在查23年11月的增值税的账有一笔24.75当月确认了要交税,实际上可能没有申请扣款,我到税务局里面看23.12月的系统里面都没有开票,也没有进项,可是增值税申报表里面主表有进项和销项的数据,销项的数据就是11月份没有扣款的那笔收入对应的税金,进项的数据不知道哪里来的,然后奇怪的是附表一还有二都没有数据,请问这个是什么原因哈