借固定资产1万 应交税费-增值税-进项1700 贷银行存款11,700
公司购买的二手电脑每台950元,共计2850元,是不是可以直接进管理费用––开办费,一般纳税人,11月底初建
一般纳税人公司取得购买电脑的专票。电脑做办公使用。能够抵扣吗
一般纳税人公司,购买办公用品电脑一台,不含税1万,税费1700.那分录怎么做?
公司是一般纳税人,购买礼品用于送给客户,比如购买电脑等产品,取得了增值税专用发票,该怎么做账呢,具体会计分录是?
公司是一般纳税人,公司购买礼品赠送给客户,比如是电脑等用品,取得了增值税专用发票,怎么做账呢,具体分录是?
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
我们公司1-11月都是小规模,11月开了一张普票给客户。现在12月申请转成一般纳税人,但是客户说要红冲,重开一张日期12月的。那么申报增值税的时候数据会乱吗?负数的那张票会不会有什么影响?
申请开小规模期间的税率就是了
这个要怎么申请?直接在全电发票那里选择1%?如果按了1%来开,那么一般纳税人申报增值税的时候1%对应的这张票要填吗?
需要开具原税率发票怎么办?申请流程看这里! https://www.sohu.com/a/444335952_267316
那如果本月进项税有税额1万一张+5千一张。销项是1万的税额,我是不是只要勾选进销那张1万的,不要1.5万全部勾选,留着5千进项下月用?如果我1.5万全部抵扣了,下个月产生3千的销项税,是不是3千就要全额交?因为下月没有进项可以抵?
本月没有抵扣完的,下月可以继续抵扣
当月如果只有销项没有进项,是不是要全额交税?之后有进销也不能弥补这次交的税?
是的,就是那样子的
我们1-11月是小规模,12月是一般纳税人,那么所得税是全年按优惠政策缴纳吗?
是的,所得税是按全年的利润享受优惠
那增值税是分开两次申报吗?1月申报一次12月的一般纳税人,一次10-11月的小规模?
现在就要申报11月的小规模了
就是我今天申请从小规模改成一般纳税人。那么是从成功批了后,就会显示要申报10-11月小规模的增值税?
是的,这个月是一般纳税人了,就要申报了小规模的了
公司进项购进10套*1000元的货物,可以两套组成一套5套*2100元这样销售出去吗?例如购进是一件上衣+一件裤子,组成一套。销售出去是两件上衣+两件裤子,组成一套。进销存平了
可以的,自己灵活处理就是,能合理解释就行
这样做本身是因为供应商不肯开票提高单价,客户也不愿意开票增加数量。老板不想10套的衣服赚这么多导致交太多增值税。但是这样做,发票上不是留着5套的库存吗?税局那边会不会查之类的?
这个自己根据情况处理哈,能合理解释就行。不能解释的,就要求供应商处理