借固定资产1万 应交税费-增值税-进项1700 贷银行存款11,700
公司购买的二手电脑每台950元,共计2850元,是不是可以直接进管理费用––开办费,一般纳税人,11月底初建
一般纳税人公司取得购买电脑的专票。电脑做办公使用。能够抵扣吗
一般纳税人公司,购买办公用品电脑一台,不含税1万,税费1700.那分录怎么做?
公司是一般纳税人,购买礼品用于送给客户,比如购买电脑等产品,取得了增值税专用发票,该怎么做账呢,具体会计分录是?
公司是一般纳税人,公司购买礼品赠送给客户,比如是电脑等用品,取得了增值税专用发票,怎么做账呢,具体分录是?
欠费补缴,分录的二级科目设什么,应交税费设二级
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?
老师请问企业证券交易怎么申报增值税。有亏损有盈利是冲抵后有盈利才交吗。
您好,老师。请问公司印花税是季度申报的。公司7月,8月无销售额,9月份不含税销售额是1200元。1200x万分之三税率÷2=0.18元,请问老师,到时做9月份的账用不用计提0.18元印花税呢?到10月份申报第3季度印花税时,低于1元,又不扣款
银行回单上,欠费补缴,付款方是我,收款方没有显示是谁,怎么做分录,欠的不是税费吧,是欠银行的还是税费,入其他应付款吧
请问老师,假设股东1分红70,股东2分红30,但是股东1未达到分红条件,不分红,请问会计分录应该怎么写?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录
老师,24.6勾选认证了一张进项发票,但是24.6一直到25.9中间一直没有营业收入,这个进项就一直在期末已认证相符但未申报抵扣栏,这个有什么影响吗?
老师我今天报8月份的个税,系统提示说【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【6】月的申报数据发生了变动,请同步更正【6】月后的申报 数据。,导至我8月份的个税没法提交,6月份的数据我没改过,是不是我6月份有两上员工是有在别的地方拿工资的,在我们这边也是按工资薪金给人家申报的,两边加起来肯定是超了的,扣除都是选了5000,是不是这样就过不了,那人都走了,要是改了的话,要扣税只能是公司承担了
我们公司1-11月都是小规模,11月开了一张普票给客户。现在12月申请转成一般纳税人,但是客户说要红冲,重开一张日期12月的。那么申报增值税的时候数据会乱吗?负数的那张票会不会有什么影响?
申请开小规模期间的税率就是了
这个要怎么申请?直接在全电发票那里选择1%?如果按了1%来开,那么一般纳税人申报增值税的时候1%对应的这张票要填吗?
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那如果本月进项税有税额1万一张+5千一张。销项是1万的税额,我是不是只要勾选进销那张1万的,不要1.5万全部勾选,留着5千进项下月用?如果我1.5万全部抵扣了,下个月产生3千的销项税,是不是3千就要全额交?因为下月没有进项可以抵?
本月没有抵扣完的,下月可以继续抵扣
当月如果只有销项没有进项,是不是要全额交税?之后有进销也不能弥补这次交的税?
是的,就是那样子的
我们1-11月是小规模,12月是一般纳税人,那么所得税是全年按优惠政策缴纳吗?
是的,所得税是按全年的利润享受优惠
那增值税是分开两次申报吗?1月申报一次12月的一般纳税人,一次10-11月的小规模?
现在就要申报11月的小规模了
就是我今天申请从小规模改成一般纳税人。那么是从成功批了后,就会显示要申报10-11月小规模的增值税?
是的,这个月是一般纳税人了,就要申报了小规模的了
公司进项购进10套*1000元的货物,可以两套组成一套5套*2100元这样销售出去吗?例如购进是一件上衣+一件裤子,组成一套。销售出去是两件上衣+两件裤子,组成一套。进销存平了
可以的,自己灵活处理就是,能合理解释就行
这样做本身是因为供应商不肯开票提高单价,客户也不愿意开票增加数量。老板不想10套的衣服赚这么多导致交太多增值税。但是这样做,发票上不是留着5套的库存吗?税局那边会不会查之类的?
这个自己根据情况处理哈,能合理解释就行。不能解释的,就要求供应商处理