对方开票给你们开劳务费-交学费就行
老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
我公司从其他地方买来网络视频课,然后再卖给学员,之前开票内容一直是非学历教育,有一次税局的人告诉我们要开现代服务,请问开现代服务培训费合适吗?
老师你好,我们公司和另外一家培训机构合作办培训班,培训费是我们公司收的,后期利润分成,把分成款转给对方机构后,两家机构公司的发票内容该怎么开呢?我们给学员开培训费,对方机构该怎么开票给我们公司
老师,您好,请问我们经营范围有增加这两项内容:会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 我们是做短视频培训的,教企业如何做好短视频,快速流量变现,学员买我们的课程,发票内容开:非学历教育服务*培训费,可以吗?
老师,您好,我们公司是做短视频培训的,有开抖音店铺,自己有印刷学员的课程资料包,有一份是99元三件套是单独有上链接,一位学员买了15件,正常我们的课程发票,是开非学历教育*培训费,但对方现在有争议,觉得是买的书,资料,要按实际开票,这种开什么发票比较好呢,因为也不是图书,肯定不能开图书的发票内容吧?
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
对方是有公司的哦,也是开劳务费吗
他是我们合作的讲师,交付了课程要给他对应的分成的。
哦,讲师的公司吗,不就是给你们讲课吗
是给我们讲课,所以对方也开培训费过来吗?
对,可以开这个发票过来
能开咨询服务费吗
我认为不能开咨询费