你好,现在已经过了时间了,没法红冲了。

老师,六月份开的专票,七月份发现开错了,七月份当月销售方给我开了对应的销项负数发票和正确的发票,但是之前的发票我已经认证了,现在也收到这两张发票,在认证勾选的时候需要怎么操作呀
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
我6月份开的销项发票,在7月份发现开错了,于是就开了一张红字发票,这个开的红字发票是直接在7月扣除销项税吗
老师,我现在在报11月份的增值税但是发现在11月份开了一张发票忘记系统上作废了。现在算销项税额多了一张票我要怎么弄呀
在11月份开了一张19万的专票已经入账了,在12月份又开了一张销项负数10万的专票,也就是11月份的那张票没有给对方,12月份开负数红冲,那这个我怎么录入凭证
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
那这张票怎么办
你好,这个发票不影响的。
可以忽略的。又不需要底裤。
不能就这么错着不解决吧
你好,已经这样了,修改不了。
除了销项负数发票还有正常的蓝字票,都是错了一个字,蓝字票正常做红冲然后重新开具,这样可以吗
可以的,可以这么做的。
那这个销项负数发票,可以也做红冲然后按照这个销项负数发票做一张负数发票吗
销项负数不能红冲了
再红冲它不还是一个错误的,这个就不用管了,它影响也不大,它影响你交税吗?不影响你就别管了。
我想问一下,就是红冲的错票是不是也得按照错的字进行开票
啊,对的,是这么做的。