银行还隔着进项转出的金额是什么意思?就是账上余额多了这些吗?

老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
需要商贸公司做账的基本会计分录。
老师,酒店公安入住系统和税务系统打通,那申报收入一定要按实际人数申报吗,税会很高啊
内账 老板个人购买的车。计入什么科目?
老师,我们是一般纳税人小微企业,25年营收300多万,没有固定资产,企业所得税汇算清缴需要填哪几张表?
老师去年亏损10万今天一季度贏利10万后三季度累计亏损10万,今年还属于亏损吗
为什么27号晚上的直播看不到回放,是系统没有上传,还是我的课件有问题?
作为无形资产土地使用权的契税怎么做账
电动三轮车不应该退税率是零吧,是不是我哪里没有查得对呀
老师,请问合同的台账(购销合同),购销分开做的表格,怎么样才能把账做的清楚呢?我们是把合同总额,收款,开票日期金额全部标注进去了,可老板觉得还是不够细致,怎么样做才好呢?有什么好的建议呢
员工60岁了,他在公司工作了六年,算不算长期合同
是的,就是显示并没有扣除80.53,但是明明进项税转出了的
你看下你交税的时候交了吗?你看下在这个主表里面的进项转出里面有吗?如果有的话,你这个应交税款已经包含在里面了,它又不是单独的。
银行扣了里面的5132.39,已经把进项税转出金额加进去了
是的,包含在里面了。
主表里面有的
对的,是的,你的贷银行存款金额是多少?还有你这个借应交税费未交增值税,贷银行存款这笔业务不对啊,你又不是单独交的,不是吗?
那该怎么做
借应交税费未交增值税贷银行还款金额是5000多的那个。
那以前转出的80.53怎么做分录呢
什么原因需要转出?
不清楚,专管员也没说原因,也许是被对方开了红字发票了
需要确定好了,你确定一下到底是什么原因。红冲的话,你在发票查询里面能查到。
好几年了如果按红冲该怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税给应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行存款 最后两个分录的金额是5132.39。
没有以前年度损益调整是否营业外支出科目代替?
以前年度的不需要,你又不是当年的,只有当年的才可以啊。
我是说没有以前年度损益调整这个科目
没以前年度损益调整用利润分配未分配利润。