银行还隔着进项转出的金额是什么意思?就是账上余额多了这些吗?

老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
请问老师,为什么2020年的购货进项税额今年被税务通知做进项税额转出?收入成本之前在当期已经确认并缴纳相关税款,为什么对方的进项税额要被转出?
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
是的,就是显示并没有扣除80.53,但是明明进项税转出了的
你看下你交税的时候交了吗?你看下在这个主表里面的进项转出里面有吗?如果有的话,你这个应交税款已经包含在里面了,它又不是单独的。
银行扣了里面的5132.39,已经把进项税转出金额加进去了
是的,包含在里面了。
主表里面有的
对的,是的,你的贷银行存款金额是多少?还有你这个借应交税费未交增值税,贷银行存款这笔业务不对啊,你又不是单独交的,不是吗?
那该怎么做
借应交税费未交增值税贷银行还款金额是5000多的那个。
那以前转出的80.53怎么做分录呢
什么原因需要转出?
不清楚,专管员也没说原因,也许是被对方开了红字发票了
需要确定好了,你确定一下到底是什么原因。红冲的话,你在发票查询里面能查到。
好几年了如果按红冲该怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税给应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行存款 最后两个分录的金额是5132.39。
没有以前年度损益调整是否营业外支出科目代替?
以前年度的不需要,你又不是当年的,只有当年的才可以啊。
我是说没有以前年度损益调整这个科目
没以前年度损益调整用利润分配未分配利润。