银行还隔着进项转出的金额是什么意思?就是账上余额多了这些吗?

老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
是的,就是显示并没有扣除80.53,但是明明进项税转出了的
你看下你交税的时候交了吗?你看下在这个主表里面的进项转出里面有吗?如果有的话,你这个应交税款已经包含在里面了,它又不是单独的。
银行扣了里面的5132.39,已经把进项税转出金额加进去了
是的,包含在里面了。
主表里面有的
对的,是的,你的贷银行存款金额是多少?还有你这个借应交税费未交增值税,贷银行存款这笔业务不对啊,你又不是单独交的,不是吗?
那该怎么做
借应交税费未交增值税贷银行还款金额是5000多的那个。
那以前转出的80.53怎么做分录呢
什么原因需要转出?
不清楚,专管员也没说原因,也许是被对方开了红字发票了
需要确定好了,你确定一下到底是什么原因。红冲的话,你在发票查询里面能查到。
好几年了如果按红冲该怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税给应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行存款 最后两个分录的金额是5132.39。
没有以前年度损益调整是否营业外支出科目代替?
以前年度的不需要,你又不是当年的,只有当年的才可以啊。
我是说没有以前年度损益调整这个科目
没以前年度损益调整用利润分配未分配利润。