咨询
Q

老师您好 我11月份开的发票,这个月我红冲了,我这个月报增值税是不是不用报这张被冲掉的发票了?

2023-12-05 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 09:06

你好,需要申报的,这个月红冲的是在下个月申报的时候把这个红冲的扣下去。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要申报的,这个月红冲的是在下个月申报的时候把这个红冲的扣下去。
2023-12-05
报7月份的增值税这个7万要报的。
2025-08-09
是的,需要开红字冲掉这个
2020-10-26
是的,就是那样申报的
2025-12-25
你好,11月份申报10月份增值税,按正数发票金额减去负数发票金额之后的余额申报就是了 比如正数100万,负数10万,实际收入按90万申报就是了 
2020-11-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×