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老师,我们收到对方多开的票,不确定后期还合不合作,我们要把这多出的进项转出。还是可以在下个月转,这张票已经在这个月抵扣了

2023-12-06 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 09:57

先做留抵税,后期再说

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快账用户2466 追问 2023-12-06 10:53

如果后期不合作,我可以做进项转出吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:54

是的,就是那样处理

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快账用户2466 追问 2023-12-06 14:35

好的,老师

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齐红老师 解答 2023-12-06 14:39

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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先做留抵税,后期再说
2023-12-06
你好,下个月开过来,可以抵扣下个月或者之后月份的增值税应纳税额。
2022-04-11
附表2进项转出中的红字发票
2023-06-27
同学你好 对的 直接转出
2023-01-05
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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