你好 差额记营业外收支

请问老师,新接手的账目,城建税税借方余额34元,教育费附加贷方余额40元,应该怎么处理呢?
你好老师,运输公司,20年法人个人投资了一辆运输车,当时做账是, 借:固定资产,贷:实收资本 现在100000元转让出去,收现金的做账: 借库存现金 100000 贷固定资产清理 98058.25 应交税费、应交增值税销项(100000/1.03*0.02) 1941.75 (应交税费应交城市维护建设税 应交税费教育附加费 应交税费地方教育附加费)后面的附加税还要吗? 这个税我不懂怎么计算,不知道对不对,想问问老师怎么计算? 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师:您好!因为前任会计前几年做账差误的原因,城市维护建设税出现借方余额,教育费附加及地方教育费附加出现贷方余额,这些余额需要调整吗?是以前年度的,如何调整,怎么做会计分录?
老师好因为四舍五入的原因,城建税借方余额0.01元,教育附加贷方余额0.01元,这种情况怎么样处理
请教老师一个问题,以前得会计遗留下来的,12月的税我还没有计提,按道理应交税金-城建税/教育费/教育费附加应该余额是平的才对吧,但是里面附加税有余额,城建税余额在借方,数额是:18.35元,教育费余额在贷方136.51元,地方教育费余额在贷方92.09元,为什么会这样,能不能做个分录合理结转了,如果可以怎么做呢
公司餐厅自主经营。然后集团年初预算按每人每天22元,一个月补助22天计算。现在要问公司给餐厅补助,我们自主经营是不是就不存在这种情况?那是不是也意味着我们的食材采购和厨师的劳务费这部分就算我们餐厅的费用,集团要求统计这个餐厅补助部分是不是就是我们实际发生的的金额相比较?来看这个补助金额是否超额?
老师,供应商给我们的货,我们卖给客户,客户要求开票和供应商给我们的开票名称不一样,比如供应商开给我们头尾版/卷,客户要求开废钢,能开废钢吗
两股东合作的公司,注册半年 :当中一股东装修加费用出资345万,收入147万,款在股东手上,公户无余额,产品库存等资产余计92.8万。请问这位股东投资了多少钱?亏了多少钱
老师。我想问一下就是公司买进一个小设备2000元,然后没用卖出去1500越南。这个买进卖出怎么写分录,
老师,请问下老板给别人担保,然后人跑了,人家就从老板的公司账上划款,这个怎么弄啊?
老师,请问有家供应商欠客户几十万发票,这家供应商刚好又在清算,以库存不足为由说开不出发票,请问这种情况该如何处理,税务上真不可以发票吗?
老板儿子取备用金公司用,我是记库存现金还是其他应收款好呢,公司没有出纳
预提保修费计入主营业务成本还是销售费用?
开具的房租发票时间2026.05.16-2027.05.15共12个月,合同第二年租期也为2025.05.16-2027.05.15,实际为12月赠送1月,2025.05.16-2027.06.15,即13个月。按合同发票来按12个月摊销还是13个月呢。
老师,请问如果一家公司清算,但因为物品库存不足,所以欠客户的票不开了可行吗?如果开具的话需要如何处理好?
以前年度的呢
是记入以前年度盈余调整对吗
你好对的这样对的 记入以前年度调整 因为金额小不用完全可以的