回押金借,银行存款贷,其他应收款

老师您好,我们小规模建设设备租赁公司,当时缺成本票,然后找了客户给我们开的成本票,这个钱也不会付给对方,我当时做账是借:劳务成本-租赁费。贷:其他应付款-xx.老师,现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔,我想着把账调平,这笔分录应该怎么做呢
老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
老师,你好。农贸市场冷柜租赁费,我做了主营业务成本,对公转账,但是对方不开票,我做了这笔分录对吗?
我们向对方租赁车辆,然后合同未到期,人家把车还了。退还人家押金20000和部分车辆租金3424.(这个租金之前开票金额是6420,人家已经把钱转过来了,但是人家说退租了,发票红冲了我们给对方又开了一张2996的发票) 收到6420租金 银行存款 应收账款 主营业务收入 退回的3424的部分车辆租金怎么做账
老师,你好。农贸市场冷柜租赁费,我做了主营业务成本,对公转账,但是对方不开票,前几个付的时候,我做了这笔分录,现在又退还一部分押金了,这分录怎么写?
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
农贸市场支付电费,借:销售费用-电费,贷:银行存款,是这样写吗
对,没错,就是这么做账的
造价咨询服务费,也是销售费用,不用入主营业务成本?
这笔费用是用在什么地方的呢?
工程保价方面
可以记录到主营业务成本里面
利润表中,销售费用和管理费用支出太多了,收入没多少,只开了一点发票出去,农贸市场还在装修中,这利润表怎么处理?
还在装修中,这些费用可以计入到长期待摊费用里面
怎么写分录
借,长期待摊费用 贷银行存款
等后期开始营业了再借销售费用,再长期待摊费用
销售费用和管理费用怎么结转到长期待摊费用
借长期待摊费用 借管理费用/销售费用负数
贷什么呢
借方一正一负没有贷方的
提示这个怎么操作
您可以把费用调到贷方整数
老师,麻烦你把分录,重新发我一下
借长期待摊费用 贷管理费用/销售费用负
借长期待摊费用 贷管理费用/销售费用
按照下面这个为准吧