你要把这些往来款项都抹平
您好老师,我现在经手一家公司需要注销,现在往来账应收账款挂5万,预付挂7万,其他应付款~工会经费挂1000元,我该怎么账务处理才能清零
与同一个公司有往来借款比如借给别人5万,也有业务往来销售含税收入6万,借款当时挂其他应收款,销售挂应收账款。如果收到还款时个货款时财务给入颠倒了,收到5万入到应收账款,6万入其他应收了。这种情况该怎么处理呢?麻烦老师纠正,谢谢。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
我们是分公司要注销最后把往来转到负责人头上的,现在账面其他应付款有14万多,怎么处理好一些,需要交税吗
老师好,能发一下投房公允模式下所有的账务处理吗(入账,处置,转换等)谢谢
酒店停业装修发生的费用如何处理
老师您好!请问个体工商户支付给自然人劳务报酬,自然人只能去税务局开发票吗?要给自然人代扣个税吗?
每次来送纸板,金额可能都在500元以下,这个我可以让他写一张收据,然后把他的身份证号码跟名字写上,然后我就以那张收据做账,然后汇算清缴需要调增吗?
你好老师,之前是A公司借款B公司借其他应收款B,贷银行存款,摘要借款 现在是A公司欠B公司 分录怎么写摘要和分录么 分录是继续像之前那样写吗
老师,您好,请问收到一张0%税率的*劳务*制作宣传费发票,这发票税率是否正确?报账之后对单位有税务风险吗?
老师3季度财务报表是做完9月账生成的资产负债表的数据吗?
民非企业,收入费用科目需要下设置限定性净资产和非限定性净资产明细目吗?这是账套自带的科目
老师,你好!开装修发票,是开在什么里面?建筑服务吗?
我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备用于出口,分8和9月两批海运发货,DDU方式,每月发货报关出口400台,供应商9月已开300台的进项专票未抵扣,剩下发票未开。请问老师,可以在9月申报表里合计申报8和9月出口免税收入吗?9月申报表里进项专票也要按800台转出吗
其他应收款是负五万,说明你们欠别人的,确定不需要归还要转为营业外收入
那预收的就会涉及到增值税和企业所得税
是的,涉及预收的就会存在