你要把这些往来款项都抹平
您好老师,我现在经手一家公司需要注销,现在往来账应收账款挂5万,预付挂7万,其他应付款~工会经费挂1000元,我该怎么账务处理才能清零
与同一个公司有往来借款比如借给别人5万,也有业务往来销售含税收入6万,借款当时挂其他应收款,销售挂应收账款。如果收到还款时个货款时财务给入颠倒了,收到5万入到应收账款,6万入其他应收了。这种情况该怎么处理呢?麻烦老师纠正,谢谢。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
老师,您好。之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了,(应收10万+应付5万)我现在金蝶系统里增加一个应收的科目,请问怎么调账啊?怎么做账务处理啊?
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师,建设方要建造蓬体,我们承接后又分包给了供应商,供应商包工包料该工程,钢结构啥的基人工都是哦他们负责,请问我们开具给建设方的发票大类是什么?发票税率是多少?合同有无模版需要列明哪些注意事项?@朴老师
工商年检会计更换了要怎么处理
老师你好,我们是建筑公司6到9月是小规模开票金额是六百多万,然后10月升为一般纳税人,10到12月没有开票,但是来的成本进项发票是10月之后,那10月之后来的这个进项发票我们可以认证抵扣吗?
养老保险可以补交前几个月的吗?
老师 你好 麻烦问一下 带人工的租赁机械 开发票的名称应该是什么呀 小规模纳税人
老师,麻烦问一下,以前我们交过航天信息280的软件服务费,这个应该记入什么科目啊?
一般纳税人24年利润300万是按什么税率交企业所得税
老师,公司收到一批货物,发票只开了一部分。怎么暂估入库,如何做分录
老师,请问要怎么做表呀,有模板嘛
其他应收款是负五万,说明你们欠别人的,确定不需要归还要转为营业外收入
那预收的就会涉及到增值税和企业所得税
是的,涉及预收的就会存在