你要把这些往来款项都抹平

您好老师,我现在经手一家公司需要注销,现在往来账应收账款挂5万,预付挂7万,其他应付款~工会经费挂1000元,我该怎么账务处理才能清零
与同一个公司有往来借款比如借给别人5万,也有业务往来销售含税收入6万,借款当时挂其他应收款,销售挂应收账款。如果收到还款时个货款时财务给入颠倒了,收到5万入到应收账款,6万入其他应收了。这种情况该怎么处理呢?麻烦老师纠正,谢谢。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
我们是分公司要注销最后把往来转到负责人头上的,现在账面其他应付款有14万多,怎么处理好一些,需要交税吗
老师,票面记利率1,选项只有3%,这个添加了还能删除吗
广东省广州市领购、开具发票的流程?
老师:会计学堂里面下载的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
销项二万,留抵三万,无进项,需要结转销项税吗,怎么做分录
老师,咨询下,如果是出口货物发票不小心被抵扣了,要怎么处理啊,还能申请抵扣退回再申请退税吗?
老师,工人上的工伤,受伤了医院看病的费用公司出的钱,可以做公司费用吗
受益人备案有三个自然人股东,一个外资企业股东,这种要备案吗?
公司为异地员工租房做为员工宿舍,未分摊到每一个员工,公司承担,不需要缴纳个人所得税吧。 租房时,借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银存 月计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利 如果租房做办公场所时,租房时,借:其他应付款,贷:银存; 月计提,借:管理费用,贷:其他应付款 这么做分录对吗
老师,我们业务员下错单他自己承担了600元的材料费,那这600块钱应该怎么做账
你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?
其他应收款是负五万,说明你们欠别人的,确定不需要归还要转为营业外收入
那预收的就会涉及到增值税和企业所得税
是的,涉及预收的就会存在