你好,同学 这个一般是尾差导致的,这个尾差可以直接调整到管理费用里面
老师,工资表上的实发工资应为四舍五入的原因和实际发放的金额有尾差怎么办,借或贷计入管理费用吗?
工资表中因为社保原因,有产生小数点,实际发放时,能否省略小数点后面的,只发放整数部分,或者四舍五入整数后发放
因小数点差异导致发放工资比实际计提的工资少了两份,该怎么调整过来呢?
由于表格计算四舍五入导致工资表与实际发放工资之间有几分钱的差额(工资表的计算包括小数点后4位,但是银行发放只能取后两位)请问这个在账务怎么处理?
老师好,怎么解决工资表实际发放和计算表不一致,因为扣社保有小数点两位,而实际发放是四舍五入,这就造成了实际发放和计算表不一致,请老师给出解决办法,谢谢
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?