借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数

去年的应付职工薪酬多计提了怎么冲销?
老师,2021年计提应付职工薪酬,未发放,多计提,年终汇算己调增,2022年这笔应付职工薪酬要如何做分录调减?
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
如何红冲上一年度预提的工资,挂在应付职工薪酬薪酬,今年要红冲掉,分录怎么写呢
多计提的应付职工薪酬如何冲销
@家权老师 请问资产负债的负债率是怎么求的,怎么计算
单位是做线上教育的,现在要注销,写情况说明,我们的推广费用比较高,占比90%,亏本经营状态,咋写呢?让领导认同审批通过
缴纳车辆购置税账务处理
老师,请问下,每个季度都因为有利润交了企业所得税,那年终汇算的时候还要交吗
个体户,个人所得税核定征收的。请问一下是不是不需要做年度经营所得清算申报?
采购发票开进来了,不管有没有认证,都算当月的成本已经发生了吧
上市股份有限公司怎样变更股权
老师分公司报税单独核算还是怎么
老师:建筑公司经常有跨区域施工的项目,需要异地预缴增值税,这个怎么处理呢?流程是怎样的?
你好老师,请问学校是一般纳税人,学校开的文具店跟奶茶店,收入入食堂的账,要上税嘛,还是可以跟食堂账一起免税