约定利息,收取利息的企业需要交增值税、附加税、所得税。

甲企业是增值税一般纳税人,019年6月17日发生以下业务:向A企业购买成批的木材,采用银行承兑汇票方式结算货款,收到的增值税专用发票上注明货物价款100000元,增值税税率为13%,增值税税额为13000元,材料已验收入库。甲企业开出一张期限为3个月、面值为113000元的不带息银行承兑汇票,用于支付上述款项。此外,B企业还用银行存款支付手续费500元。 要求:根据上述经济业务,进行相应账务处理。(包括购货、票据到期有能力偿还及假设无力偿还 甲公司于019年2月1日向银行借入60000元,期限6个月,年利率8%,该借款到期后按期如数归还,利息按月计提按季支付 要求;根据上述经济业务,进行相应账务处理。(包括取得借款、计提利息、偿还借款 南方公司和珠江公司是增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。019年7月1日向珠江公司销售一批健身器材,售价100000元, 增值税13000元,已开出增值税专用发票,款项未收到。为及早收回货款,双方约定的现金折扣条件为:2/10,1/20, n/30。并约定计算现金折扣时不考虑增值税 要求:请为南方公司珠江公司对上述业务进行各种折扣条件下的账务处理
啊芬姐,那个是这样的,我们公司呢,就是说是一九年转成小规模纳税人的,现在想要注销,但是21年21年的时候呢,老板借过钱,但是比如说借的钱,应该是当年的会计年度给他把它还回来,否则会涉及到个人所得税吧。但是我们现在是二二年上半年了,282年上半年上半年的时候,现在我准备做注销,嗯,像他这种去年没有还回来的话,这样的话机。是不是收税务如果查的话,就会涉及到20%的这种个税问题,有没有补救办法,比如说签一个借款合同,他可以是说从去年的这会儿借到今年的,这会儿出多少的利息,利息的话就是相当于确认收入交一些税,这样能补救吗?
一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。说明:我司为一般纳税人,按全年利润290万计算。按上述情况,我司代付10万元,我司是否涉及税务成本支出?如涉及到,请列出具体税种及对应成本,以及总成本。
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
借其他应收款,贷银行存款,另一个企业借银行存款贷期再应付款, 第三个利息需要交增值税, 4你看一下有服务的税种认定吗?只要有就不用了。