你们是不是现在想把那个3%的税款给退回呀?

各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
新开办一个公司,如何做税务登记
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
我现在就纠结,是不管他就这样呢,还是要找对方拿回发票红冲重开呢,如果重新开,税已经交了,怎么办啊
这个的话,是最好那发票,红冲的
那税已经交了,怎么办啊
冲冲红的是可以退回得
以前是税控盘开的,按简易计税3%开的,现在税控开不了要全电发票平台开,要按一般计税开,怎么红冲啊,在那里红冲啊,税怎么退啊
那样的话你需要现场红冲了,比较麻烦,还不如不退
我们不在乎那点税费,但是问题是这个款是委托拍卖的代收款,不是我们公司的收入的,我们账是做应付帐款一进一出的,如果不处理,会有很大的税务风险吗,会构成虚开发票吗
不会,就算你不出去,也不会这样的
也就是说,我不做处理,就按错的来,也不会有问题是吧
嗯对是这个意思的
你说的现场红冲是要去税务局办理红冲吗
嗯对是去现场处理这个的
那如果我不管,就按错的,只要有这个业务在的,只是开错了,也不够成虚开发票对吗,不会被税务认为就是收入吧
这个是不会的,可以不管
好的,谢谢
不客气的早点休息