同学您好,您在勾选系统勾选之后,在做进项税额转出,就填写在附表二中就行
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师你好,代开增值税发票开好的话,他这边的话就扣我的费用,然后我这个月申报的是12月的增值税,那我这个报表的话是这样填写吗?
老师,请问一下,我是一般纳税人,收到的一张专票准备做不抵扣勾选,那么是不是在我的增值税申报表中就不用在哪个附表里填写了,以前的话我都是先抵扣再转出进项税的.
老师你好,我是一般纳税人,那对方公司是修车的,然后开一张进项发票给我,我没抵扣,那现在他这个增值税没抵扣了税额,那我这个分录可以这样写吗
抵扣联装订的时候,有一个月,有一张是用于个人消费的专票,勾选的时候,已经选择用于个人消费,选择不抵扣进项了,然后其他的发票都是通行费电子发票,那这个月还需要装订吗?
这张发票我不抵扣不勾选,我直接就选择不勾选了,那我这个数据还要弄上去吗
同学您好,如果您一直不勾选,会形成滞留票,税务会给您打电话的,所以就正常认证,然后主转出就行
但是这张发票是个人消费的,我不能抵扣,买的是背包,华为笔记本,给自己小孩用的买的专票13%,我选择不抵扣,是选择个人集体或者个人消费选择不抵扣
我的勾选就是不抵扣
可以的同学,勾选就是不抵扣,这样附表二的进转就不用填写了
那我勾选不抵扣的话,那附表2就尽转就不用填写了,那我直接申报就可以了
是的同学,是这样的