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郭老师,我想问一下,这个分录是根据开的销售发票做的分录 借:银行90 贷:固定资产清理885394.43(这个不好放营业外收入这个科目,是不是?) 应交税金—未交增值税14605.57

2023-12-12 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 18:39

固定资产清理,他如果在借方有余额按照营业外支出,如果是贷方的话就是营业外收入,你现在是在贷方余额

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快账用户5180 追问 2023-12-12 18:43

借:银行90 贷:营业外收入885394.43 应交税金—未交增值税14605.57 这样做分录,对不对?就是说885394.43元这个必须走固定资产清理这个科目?

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齐红老师 解答 2023-12-12 18:44

你可以做其他业务收入,但是不要做营业外收入,要么你就做固定资产清理,这里做其他业务收入最好。你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的,和之前交税也是一样。

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快账用户5180 追问 2023-12-12 18:53

借:银行90 贷:其它业务收入885394.43 应交税金—未交增值税14605.57 那么,后面的分录,我又不会做了

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齐红老师 解答 2023-12-12 18:57

借营业外支出贷固定资产清理,这个金额就是你第一个固定资产清理的金额。

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快账用户5180 追问 2023-12-12 19:19

郭老师 ,我在整理一下分录 一、 借:固定资产清理495991.68 累计折旧174850.71 贷:固定资产670842.39 二、 借:银行90 贷:其它业务收入885394.23 应交税费—未交增值税14605.71 三、 借:营业外支出495991.68 贷:固定资产清理495991.68 四、 借:其它业务收入885394.23 贷:本年利润885394.23 五、 借:本年利润495991.68 贷:营业外支出495991.68 这5个分录,对不对?郭老师

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:21

可以的,可以这么做的

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快账用户5180 追问 2023-12-12 19:31

另外,四台空调的帐 一、借:固定资产清理100 累计折旧1900 贷:固定资产2000 二、借:固定资产清理425.20 累计折旧8074.8 贷:固定资产8500 三、 借:固定资产清理185 累计折旧3515 贷:3700 四、 借:固定资产清理185 累计折旧3515 贷:固定资产3700 最后 借:营业外支出895.20 贷:固定资产清理895.20(100+425.20+185+185) 借:本年利润895.20 贷:营业外支出895.20 郭老师,这样做对不对?

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:33

可以的,可以这么做的

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快账用户5180 追问 2023-12-12 19:35

那,郭老师,我就这样完整的做分录了。登记入账了。

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:38

是的可以可以可以可以

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快账用户5180 追问 2023-12-12 20:00

再次感谢郭老师的耐心解答,多谢!

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齐红老师 解答 2023-12-12 20:00

不用客气,工作愉快

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固定资产清理,他如果在借方有余额按照营业外支出,如果是贷方的话就是营业外收入,你现在是在贷方余额
2023-12-12
您好,这个的话,是季度结束末,做一笔 借应交税费应交增值税贷营业外收入
2023-12-10
你好,你们买的这个固定资产当月就处理了没有折旧
2024-03-12
你好,借银行存款贷预收账款一般做这个。
2025-02-26
是的,账务处理的分录正确。
2024-01-15
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