你好请把题目完整发一下
老师,你好 空调2450元,按多少年折旧?
公司出钱请员工去旅游的发票。是做到福利费吗?需要申报个税吗?
老师公户7月我没建账,李波给公户上转了3000,8月建的账,8月五号,又拿公户给李波转了30008月怎么做账,
我买的是至尊无忧会员,有电商的实操课吗?我看到只有跨境电商的
老师,我们是建筑安装公司,现在开进来的材料成本票,备注为空,我全部走原材料和周转材料科目,然后按项目合同约定的大致比例分摊到以前的老项目里可以吗?因为以前的账务不规范,导致有些已开票的项目没有成本匹配。
老师,外贸企业出口退税,成交方式CIF我开出口发票,运费和保费要减去吗?
个税用年表还是月表怎么区分
营业执照作废声明填报,营业执照副本编号怎么填
请教一下,如果要挂靠,一定要约定增值税税负和所得税税负等等吗?谢谢
老师好,我公司是建筑企业,一般纳税人身份,给当地一家中心幼儿园开具了9%税率的工程服务普通发票,请问产生的销项税额可以用本公司取得的进项税额去抵扣吗?取得的进项发票是专用发票
要求:根据以上资料,回答问题,每问需计算出合计 数。(上述增值税专用发票的抵扣联均已经过认证;化妆品的消费税税率15%)(1)计算该日化公司8月应纳进口环节税金。(2)计算该日化公司8月应纳国内消费税。(3)计算该日化公司8月应纳国内增值税。(4)计算受托方代收代缴的消费税
1进口关税170000*40%=68000 进口增值税(170000+68000)/(1-15%)*13%=36400 进口消费税 (170000+68000)/(1-15%)*15%=42000 (2)计算该日化公司8月应纳国内消费税。 4000*500*15%+30000*15%=304500 3)计算该日化公司8月应纳国内增值税 4000*500*13%+30000*13%-(36400+5000*3%)=227350
好的,谢谢老师
老师这道题最后还有个第四小问
计算受托方代收代缴的消费税
4)计算受托方代收代缴的消费税 (20000+5000)/(1-15%)*15%=4411.76
好的,谢谢老师!
不客气祝你学习进步