(1)分公司账务处理 借:其他应付款——总公司(或总公司名称) 贷:银行存款 (2)总部账务处理 借:银行存款 贷:其他应付款——分公司(或分公司名称)
您好老师请问一下,我们注册一个总公司,同时又注册了一个分公司,这个总公司百分百控股分公司,但是总公司并没有给他实施的,往那投太多的钱嘛,就是一点点的往来,那么现在总公司没有收入,就是分公司有业务,现在都在用分公司的钱,目前挂往来怎么样?怎么以利润分配的形式把那个利润分配给总公司,如果不想要分公司了,钱怎么全部转到总公司
老师:您 好!公司购进一台吊车,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人与银行迄签订了三方协议,用吊车和银行做抵押,银行直接把钱转给了出售吊车的公司,现在公司的法人通过公账转个人账户支付银行的分期款,请问我这一部分多出来的利息怎么做账呢,谢谢
7月31号收到30万货款,没有给人家发货呢 也没给人家开发票 借银行存款30万 贷应收账款商家30万 应收账款是否合适 分公司注销前转给总部方便总部替分公司给商家开发票(可能会变成还总部欠款的钱 之前欠总部30多万呢) 借应收账款总部10万(每天限额不能超过10万) 贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月分公司在注销了 那还有20万说是不用转给总部钱 不让总部代开发票了应该 这月应该分公司自己开给客户 那会计分录怎么写?老师 写会计分录 说其他的不要评论谢谢
老师你好! 公司投资了全资子公司,并没有实际入资。子公司也没有经营过。现在子公司注销、银行欠的管理费等都是总公司出的钱。 那么,总公司付的这么部分钱怎么入账呢?
你好老师,我现在公司注销银行账上还有钱,现在银行让我把钱转到总公司账上,要不这钱拿不出来,转到总公司他们在转给分公司负责人,这个会计科目怎么写
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
多出的那部分钱如何处理呢
因为我们分公司税务和工商都注册好了
都注销了
这个计入营业外就可以了
年底了 注销的这个分公司 还需要合并报表吗
这个注销了就不用了
好的 谢谢老师
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