同学您好,正常做进管理费用或者制造费用里,所得税汇算的时候调整

老师,新公司成立不久,员工在购买装修材料时,自己先垫付了,因为金额不大,所以对方要累计多次后才会开发票给我公司,请问,报销时,对公打款给这位员工后,那么再取得对方开来的发票后,账务处理做入什么科目?
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
买的一些辅料线金额不大由于没发票都没算成本,但是业务员现在来报销辅料款这入什么科目
老师,我们公司有个项目在外省,然后个人在项目地代开了材料销售发票,现在税务局要求个人代开的发票需要按个人经营所得申报个人所得税,但我们没有材料购买的发票,是在当地个体户那买的材料,都过了几年了,现在项目需要发票,我们才去代开的,如果按个体经营所得来申报个税,由于没有成本发票,这个怎么处理呢?
老师,客户以前年度向我司购置一批物资,该物资用于辅助我司的主营产品进行展示,当时公司是免费赠送该批物资给客户的,所以当时销售出库后分录会计凭证的时候财务使用的是“其他业务支出-辅助材料支出”这个科目;现在这个客户把这些物资退回来了(退回来的物资可以二次销售),销售退回的话客户的应收账款有对应的金额,由于这些物资当时是公司免费赠送给客户的,所以账上的余额我们就不用退给客户,那么这些不用退给客户的余额我是作为营业外收入分录好还是红字冲销“其他业务支出-辅助材料支出”好呢?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
制造费用期末可以有余额吗?
同学您好,制造费用月末无余额
我们是分批核算成本的,一单对单,如果入进制造费用,没地方进成本,不就导致有余额了?
如果您不用制造费用,直接做进成本或者管理费用就行