你好,实际业务发生了吗?借应付账款,贷营业外收入。
我公司收到货款,下个月给对方开票,分录要怎么做? 我公司把钱付给对方,还没有收到对方的发票,这笔怎么做分录
公司之前支付一笔货款,对方一直没有开票,现在要求对方开票,对方公司已停业不能开票了,现在这笔货款我们要做营业外处理,请问分录该怎么写?
是这样前期开的发票全额对方已付款,现在对方要红冲其中的110902.22元,我们公司并把红冲发票钱转给了对方,我这分录好像错了,怎么做呀
老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
老师,请教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费,后面公司咨询了一半,不咨询了,对方退费一半,这笔款当初对方开了发票,我方做了管理费用,现在收到对方退款同时收到销项负数发票,这种情况我如何做这笔退款的分录呢?
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
发生了 这个2年前的是不是要调整以前年度损益
你好,这个不涉及到损益啊,因为你今年才不支付,今年确定不支付,转到今年的营业外收入。