能确定明年一二月回票,今年就可以做暂估

请问一下,一般纳税人,截止11月份缺票50万,12月份开具了40多万的进项发票回来,12月份没有开票出去,要入成本的话是全部认证了做留底税额,还是不认证做成本然后待认证进项税额呢?
老师好,我想问下,比如我12月份开票确认收入1000万元并暂估成本,但是从11月份开始我就预付了1500万元,那我结转成本的时候怎么结转?是只结转1000万元部分的成本还是可以按预付的来结转成本呢?
老师好,我公司前两个月有金额较大的技术服务费,但是没有成本发票,这个月成本发票回来了,之前那几个月月末结转咋办?暂估还是咋做?现在这月回来成本发票了,但是没有收入了。
请教一个问题:假如我在23年暂估了10万的成本,在24年4月收到这个暂估的成本但发票金额是12万,开票日期也是2024年4月,这个怎么做分录啊?做分录是做在几月啊?
,我有个问题想请教您,11月把合同的上的金额全部开票了,开了90几万收入票,但是成本票只回来了15万,还有30几万的成本票12月回,那我11月有必要做个暂估成本吗
老师 24年残保金工资总额是填什么数?
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请问一下,公司租房装修费用总金额中,一部分实时付款(如10万元);另外一部分(如10万元)业务抵扣,业务不达标按比例付款。此时的账务处理怎么记?摊销怎么算?
老师,我4月份开出去一张15万的发票,但是没有记账,现在11月份才记凭证,这个时间怎么写或者怎么证明是4月份的凭证