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发票有误红冲了 原本是借 主营业务成本10000 进项600 贷 应付账款 ,红冲后怎么做账

2023-12-25 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-25 17:20

你好!做借应付账款 贷主营业务成本 进项转出

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相关问题讨论
你好!做借应付账款 贷主营业务成本 进项转出
2023-12-25
你好,同学 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 应交税费~增值税进项税额转出
2023-01-05
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
2024-01-01
同学,你好 借:主营业务成本  负数 贷:应付账款  负数
2024-02-26
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