你好,建议你可以每月分摊的,交款时,借:预付账款 贷:银行存款(库存现金) 摊销时 借:管理费用-电话费 贷:预付账款

我们是一个园区,我们公司是园区的管理者。每个月的电费我们是一次性付款给供电公司,然后再向各企业收取。这个收取电费我们可以开发票给他们吗
老师,请问一下,我公司电费是交给物业公司的,因为丰水期返电费,返的电费要比3月实际发生的电费还多,物业公司说3月就不开票,把电费抵减了,他们不用付款给我们,我们也不用付款给他们了,这样可以不
老师物业代收代付的水电费不给我们开票,说给一个电网公司开给他们的票让我们自己分割,这是咋回事
老师好!我们公司预付给电信公司通讯费,他们是后面给发票,一次性预付3个月的费用,开发票是一下给3张,那这个话费不知道咋分摊
老师,请问我们公司预付一笔款, 然后对方给我们开发票了,那个预付款是入到预付款,还是收到发票就直接入到费用里面
老师,请问业务招待费的进项也要进项税额转出吗
老师,今年的年终奖,我1月份申报12月份工资的时候申报,算到25年费用里面吗?
咱们24号开课,直播课一共几节课
老师,请问下民非口腔科购买材料,计入库存商品-设置什么二级科目比较好
个体户小规模经营所得税怎么算啊老师?
借:管理费用5万 贷:其他应付款-公司员工或股东5万,请问意思是指个人或股东为公司垫付费用款了,到时有钱或者等公户有钱时再打款还给个人或股东是吗?
老师,代建费收入记入应收账款如果收不回的话要转到哪里去
公司实缴八百万、现在要转让股权要交个税嘛
老师您好!请问6月17开了异地外经证,外经证延期了两期到12月23日到期,工程款还剩3万未收到款,在异地预缴的3万开票的税款,在本地国税系统还未递减,请问外经证应该在到期前反馈吗?
员工社保 由企业来承担的劳动合同模版有吗
这个要手动摊销对吧?那这样摊销了,收到发票咋办呢咋做账呢?
你好,收到发票摊销