借固定资产,贷其他应付款。
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧
老师我想问一下、财务购买固定资产、借其他应付款、贷银行存款(发票没有来)现在想要把这一部分固定资产暂估入帐怎么做呢
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
那如果后面发票来了要怎么处理呢
借其他预付款贷固定资产,借固定资产贷其他应付款。如果折旧不对的,需要调整。
暂估的需要把进项税算上么
暂估。按照不含增值税的来。
按照不含税的么、那进项税额要做么
对的是的,不做不做不做 暂估不需要考虑增值税
好的、后面发票来了之后把暂估的红冲正确的入账固定资产、进项税是吧
对的,是的,是这么做的。
那我盘点的时候、对于这一部分资产盘亏了我要怎么记账呢
借:待处理财产损益-待处理固定资产损益累计折旧贷:固定资产有关部门审批后作营业外支出借:营业外支出贷:待处理财产损益-待处理固定资产损益
贷:固定资产暂估吧
对的,对的,是这么做的。
老师已经抵扣的进项税额怎么做转出呢
你好,你说的转出是什么意思?是结转吗?
就是发票已经抵扣了、对方要退回
如果是结转的,借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
不是结转的
那是什么原因?需要进项转出还是怎么了?