咨询
Q

一般纳税人之前一直没有结转过增值税,现在十月份想一张凭证把结转了,分录该怎么做,销项挂着1347740.76 进项1460482.22 转出未交增值税又挂着6969.85,报表上留抵是4145.92,怎么把这个一笔结转做平

2023-12-27 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 12:58

你好,你看下你没有认真做到的镜像。

头像
齐红老师 解答 2023-12-27 12:58

你看一下你是不是没有认证的也做到了进项税额。

头像
快账用户5540 追问 2023-12-27 13:00

这个账之前一直是别人给做着呢,做成这样,好几年的账,现在就想把他做平

头像
齐红老师 解答 2023-12-27 13:24

查不到原因,差额做营业外收支

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你看下你没有认真做到的镜像。
2023-12-27
你好,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税额) 贷:应交税费——未交增值税
2019-06-27
你好,是需要比对申报表,按月去结转才可以,你这个对应销项税额,和进项税额,进项税额有可能会认证部分,和后认证部分,这个对应出来交增值税都不一样,所以有差异差异 ,你不按月结转,差额只能挂未分配利润去平掉,正规是需要去按月去比对结转,留底税额等于账上转出未交增值税借方,未交增值税,等于申报表上面应补退税额,
2021-04-26
第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
2024-03-05
那你现在就进转增就行呀,借应交税费应交增值税进项税额,贷之前转的时候相关的费用成本。
2021-11-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×