记账的时候可以记十一月发票最后日期记一个凭证就行
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
咨询一下,公司有一笔培训费用,2021年发生的,当时,记账直接计入了管理费用,可是发票当年没有回来! 2023,3月发票才拿回来,结果开票日期是2022年度的! 像这种情况,我改如何更正?! 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面?!
老师就是员工自己垫付购买医院需要的小件各种东西,写到了一张纸上比如绿萝69元,没有发票,只有淘宝订单,然后医院老板直接转钱给员工了怎么记账啊2还有老师报销日期是4月3号但是员工买东西比如绿萝是3月11号买的我可以按报销单填记账凭证吗在填写现金日记账,现金日记账的日期我可以写绿萝3月11日的吗不行报销时候的日期
老师 请问一下 比如。我11月 公司产生一笔运费、垫付的、实际报销时间是12月份。请问一下 账要入在产生那天开发票那天 还是 在报销那天入账、 或假如产生那天入账 计入其他应付款的话 发票是贴在 发票日期那天的帐。还是 贴在报销那天的凭证上
老师,请问十一月份公司员工支付的网费,还有招待费,发票都是开的十一月份的,但是找公司报销是十二月报销的,那我是应该怎么记账?直接记借业务招待费,待银行存款吗?还是发票日期11月先记一个借业务招待费,贷其他应付款,然后十二月报销当天再冲调其他应付款呢?
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老师 我们公司是个体,主要做养生足疗的,需要申报建设行政事业性收入,这个税种吗
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老师,收到集体经济分红,按比例分配老百姓分红80%提留20%,这个具体的会计分录怎么处理
老师,成本核算是内账,总工时1500,正常有效生产工时是1000小时,客户退回来的售后机返修工时300小时、其他浪费工时200(包括培训,开会,来料不良挑选)是不是这样分开核算
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当然你要是按照不同日期记账的话就最好分开记
就是最好是按发票日期同一天的记一个凭证是最好的是吗
是的,看您平时记账习惯做就行
不过这种费用做一张凭证就行