你好可以的 可以这么做的
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
公司12月份签了关于污水特许经营权转让协议,协议约定定价格2亿元,分两次付款,12月份收到第一笔款1亿元,并开具了1亿元的发票,请问12月份怎么做相关的会计分录?主要是其他业务收入应该怎么做?要考虑增值税与所得税,增值税可以按1亿的交,但所得税需要按2亿来交。
小规模纳税人免征增值税新政策,我们公司11-12月的结算款,但是是1月份合计开票的,我们用1%的税率,对方财务非要求我们用3%的税率,非说是以前的收入,这我就算给他按3%开,后期交税的话也会按1%给我交的吧
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
如果知道12月份需要计提的收入1000元,但是实际结算和开票给对方,都要到1月份处理,那12月份可以不交1000元的增值税吗?等1月开票后再交税
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧