没问题是可以这么做的

老师,去年有笔费用多预提了,汇算清缴时调增,冲回多计提的部分,同时财务报表年报需要调整吗?还是按原来的数据就可以?
老师,请教一下,发现去年12月份多计提的所得税费用,还没汇算清缴,需要改账吗,还是改表好,或者是汇算清缴时直接做调整?谢谢
20年一笔装修费7万去的长期待摊费用,没有摊销,然后22年被认定虚开,因为单纯提交资料证明没有入成本比较麻烦,税务老师直接让回汇算清缴调增,那22年怎么改账,以前是借长期待摊费用,现在肯定是以前年度损益调增了
21年计提的工资没有发放,汇算清缴时做了纳税调增,今年22年发放后,当季度有盈利,可以冲减发放的这部分工资费用吗,还是要等到22年汇算清缴是再调整
老师想问下2022年没有计提该费用。但是,在23年开出了2022年度发生业务的发票,请问在22年度所得税汇算清缴的时候可以调减吗?
老师,公司人员出差,在美团订的酒店,然后美团开了代订房费的普票187元,然后在酒店开了住宿费的专票173元,报销的时候按187元报的,现在系统里查出来专票173元,已经跨月了,我该如何处理账
一线作业人员购买的意外险进什么费用
请问,物管公司,服务费,管理费收入,增值税纳税申报表主表,应该填在3行,对吗?
你好老师,我们是制造业企业,税务局让我们交城镇土地使用税和房产税,我不知道从这上边问合适不,我们想少交点税,找了局长,但我不知道咋说合适啊!老师能说一下吗
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票是个人的,可以抵扣企业所得税吗
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票可以抵扣企业所得税吗
老师,有棘手的问题请教下, 我们是外贸公司,去年报关在今年4.30号之前没有进项进来,而且客户的钱也没收不到,所以就在5月做了视同内销处理,听说这个视同内销要全额交税不可以用以前的其他的进项票处理?那现在我们该怎么做?急!!
老师,买了台手机6000多给员工用,是计入固定资产还是记管理费用-福利费