你好,付钱的时候可以先记入到预付账款里面
老师,超5年的费用发票可以报销吗?大概10年前有一笔劳务费付给对方,当时熟人的原因就没有等他发票到了再付款,而是先付款给他,事做完了他一直没开发票来,现在很多年了想起来还有这笔发票没开来,这样如果今年开来能扎账里吗?
21年发生了一笔业务(未付钱票已开已认证),然后今天付钱的时候少了点,然后我们就联系税务局也重新开了红字发票,红字发票是不是这样做账: 借:主营业务收入 应交税费-销项税 贷:应收账款(把没收到的部分冲会)
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
想问下今年先付了一笔款,供应商发票开来到这几天认证的时候发现他自行冲红了,只能今年再开具发票过来,现在等于我这边先付了他一笔钱,那这样我今年收到发票要怎么做账调整?付他钱的时候挂的分录是应付账款
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
可以直接做一笔不含税的凭证入成本吗?
但是你是没有取得发票的
预付账款跨年对公司报表会有什么影响吗
没事儿,这个是没有什么影响的