你好,可以今年不开过来,做付款 借应付账款 贷银行存款

老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师,我想问下一个工程已经完工计入了固定资产,还有一小部分钱没付,挂在应付款,现在要卡对方百分之十,少付对方五万,发票去年已经开了,要把发票还给他们重开吗,还是怎么处理更好点
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
供应商去年开出的发票,但是今年公司已经注销了,现在需要我们付钱,跟发票一致的公司抬头已经不存在了。我们现在需要付钱。应该怎么操作,让他重新开其他公司抬头的发票吗,根据其他抬头付款吗?之前已经开过的发票已经入账了怎么处理?
想问下付完对方钱后,对方把开给我公司的发票自行作废了,该怎么处理,现在已经跨年了,能让他今年补开具过来吗,那这样我该怎么处理账务,付给他钱的凭证已经做了
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
那这样没有发票入账不是成预付了吗,是2023年付的钱,然后这几天要认证2023年的发票发现他自行作废了
那就只能做预付账款
那我今年收到发票后如何做账户处理呢
正常处理就可以的
分录怎么做
借原材料或者损益类科目