
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师请问我四月份有留底退税,是增值税,今天收到专管员发的信息,有点不明白什么意思,专管员发的内容,在次月申报缴纳城建税及附加时,应扣除留抵退税税额,上述那些企业已按此规定申报城建税及附加的,请大家认真核对,并在群里告诉我,我好向上面反馈。今天下午下班前请大家在此群如实回复,要写明回复结果为"已扣除退还的增值税申报城建税附加",或"未扣除退还的增值税申报城建税附加"。
老师,企业为了申请高薪补助,为了不退税的基础上交点税好看点没风险,把加计扣除部分在调增的其他栏里调增了,由于金额一样,税局跳风险了,现在给改了报表,分开填了,现在科长要求写情况说明,这个怎么给个理由比较合适啊,我是在不到合适的
各位老师,大家好,就是给客户开票,对方已经给的含税价了,但是采购成本,是不含税的,我们老板愣是让把这个税点加在成本里面,我的账务都是用表格来做,采购成本支付实际的,这样,我的账务处理怎么做,请老师指点一下
老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
老师,手机电子税务局登录不上去,提示的是身份不附,密码修改了也不行
老师,那个应付职工薪酬那,企业所得税已计入和实际支付,实际支付到底减不减去支付之前年度的工资
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)