你好,以后也不需要支付的吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润
老师,应付帐款一暂估 上年因发票没回来,暂估的已交企业所得税, 怎样分录
你好老师,平时会有暂估收入是正数,有时冲回暂估收入是负数,这种暂估会影响应交所得税的实际金额,平时怎么处理这种暂估收入,体现当期实际应交的所得税?有没有好的方法?
你好老师,平时会有暂估收入是正数,有时冲回暂估收入是负数,这种暂估会影响应交所得税的实际金额,平时怎么处理这种暂估收入,体现当期实际应交的所得税?有没有好的方法?
老师,前年暂估,所得税汇算时,发票没回来,但交了所得税,暂估没处理还有数,这帐怎么分录,暂估走平?
郭老师,我们暂估的去年材料,今年汇算调增了,调表不调账了,,交了所得税,汇算后我的暂估没到票要怎么处理,税都交了,明年汇算暂估的还要交所得税吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,个体工商户开票会不会查
老师,有个个体户挂名业主,做装修的,去年开了40多万票,没取得成本发票,有公户,去年公户只有一笔银行流水转给了一个实际经营者,之前没有做人员工资,汇算一份税没交,现在可以改去年的申报吗加个人把这个流水去做成员工工资,年底想变更业主不想交太多水,现在算下来个税太多了
去年7月开了张800元的发票,但季报和年报都填了零,需不需要更正
公司购入商品10万,计入应付帐款,后面要付款时只用付9万,这1万如何做账
在算报价时,当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月360000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,怎么算每个产每包的成本费用比例呢?
老师,公司租的房子一年10万,我这个费用是不是得按月分摊啊?
这个领域变更怎么操作?电子税务局上哪里可以操作?还是是由申请高企时就决定的?
老师您好,请问做银行付款的时候,有手续费,是把手续费和每笔付款做在一起正规些,还是把所有手续费做在一起正规些呢?
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费