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老师,应付帐款一暂估 上年因发票没回来,暂估的已交企业所得税, 怎样分录

2023-01-07 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 19:59

同学你好 调表不调账

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快账用户5558 追问 2023-01-07 20:04

怎么调,暂估就在那挂帐吗

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齐红老师 解答 2023-01-07 20:04

同学,你好 红字冲销

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快账用户5558 追问 2023-01-07 20:20

老师,还有印花税一实收资本怎样计提求分录

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齐红老师 解答 2023-01-07 20:21

同学,你好 印花税是不需要做计提的,在进行计算缴纳时直接做相关的会计分录如下,借,税金及附加—印花税,贷,银行存款。

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快账用户5558 追问 2023-01-07 20:36

老师还是上笔暂估分录, 借,主营业务成本一(红字)6600 贷,应付帐款一暂估(红字)6600 这6600,的企业所得税因发票没回来企业所得税汇算已经调增并且缴税了,这分录得怎么记

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齐红老师 解答 2023-01-07 21:20

同学,你好 你是问缴纳企业所得税的分录吗?

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同学你好 调表不调账
2023-01-07
你好,以后也不需要支付的吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润
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借应付帐款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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