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老师,您好,我公司收到一笔代收款(有文件),这个怎么做账?并且后续其他公司合法拿审批来用这笔款购买东西,又应该如何处理呢?

2024-01-04 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-04 16:13

你好,收到时,借:银行存款 贷:其他应付款 付出时:借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户4562 追问 2024-01-04 16:15

就不管用付什么,都是借:其他应付款 贷:银行存款 吗?比如购买固定资产

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:41

你好,只要不是你的自有资产,都是这么处理。

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快账用户4562 追问 2024-01-04 16:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:49

好的,不客气,有缘为你解答问题

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你好,收到时,借:银行存款 贷:其他应付款 付出时:借:其他应付款 贷:银行存款
2024-01-04
同学你好 计入营业外就可以了
2022-08-24
没有发票的呢?有家具吗?如果有的话,借管理费用、开办费,贷其他应收款。金额大的做固定资产,借固定资产,贷其他应收款。
2022-11-16
您好,老板用自己的钱替换时付款人是老板的名字是吧
2025-03-17
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