你好,欠了某某企业的款项调整成应付账款贷方余额。

金蝶软件,其他应付款正数4200,其他应收款-105368.04,手工报表分开的 ,但是金蝶软件自动生成在其他应收-109568.04,怎么调开呢? (现在金蝶报表是负数,手工帐报表是正数)
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师你好:我上月发放工资时其他应收款我做了其他应付款了,如果把帐翻过去的话对报表有影响吗?
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
针对上面那个金额,我把172881.30这个金额在报表点调成应付帐款了,但是这个是贷方减预付的借方得来的,所以这个附注我不知道怎么和报表对应
你就写一个说明就可以的,什么原因调整了。
是银行要的,我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了,但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀,因为这个金额是贷方减掉借方的余额
你好,我没有看懂什么意思,怎么还这个金额。也就是你填写的时候不是填写的明细啊。
这是科目余额表上的,我调的时候是直接调报表的金额,现在要做附注的话我是从科目余额表来对应每家供应商
所以对应不起来,难道把预付帐款的借方做成应付帐款附注上用负数表示可以吗?
是的,需要备注具体的你调整了哪一个明细,而且你调整的时候得有依据。你是直接重分类了吗?
没有直接重分类,我都直接调报表,但是现在要附注的话我从科目余额表去查来填对应不起来
那你直接写一级科目,别写二级科目了。