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老师,我把预付帐款的付数在报表上调成应付帐款了,但现在我要做报表附注的话要怎么对应

老师,我把预付帐款的付数在报表上调成应付帐款了,但现在我要做报表附注的话要怎么对应
2023-12-12 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 17:14

你好,欠了某某企业的款项调整成应付账款贷方余额。

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快账用户5066 追问 2023-12-12 17:19

针对上面那个金额,我把172881.30这个金额在报表点调成应付帐款了,但是这个是贷方减预付的借方得来的,所以这个附注我不知道怎么和报表对应

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:20

你就写一个说明就可以的,什么原因调整了。

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快账用户5066 追问 2023-12-12 17:23

是银行要的,我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了,但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀,因为这个金额是贷方减掉借方的余额

是银行要的,我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了,但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀,因为这个金额是贷方减掉借方的余额
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齐红老师 解答 2023-12-12 17:27

你好,我没有看懂什么意思,怎么还这个金额。也就是你填写的时候不是填写的明细啊。

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快账用户5066 追问 2023-12-12 17:35

这是科目余额表上的,我调的时候是直接调报表的金额,现在要做附注的话我是从科目余额表来对应每家供应商

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快账用户5066 追问 2023-12-12 17:38

所以对应不起来,难道把预付帐款的借方做成应付帐款附注上用负数表示可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:39

是的,需要备注具体的你调整了哪一个明细,而且你调整的时候得有依据。你是直接重分类了吗?

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快账用户5066 追问 2023-12-12 17:46

没有直接重分类,我都直接调报表,但是现在要附注的话我从科目余额表去查来填对应不起来

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:46

那你直接写一级科目,别写二级科目了。

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