你好,欠了某某企业的款项调整成应付账款贷方余额。

金蝶软件,其他应付款正数4200,其他应收款-105368.04,手工报表分开的 ,但是金蝶软件自动生成在其他应收-109568.04,怎么调开呢? (现在金蝶报表是负数,手工帐报表是正数)
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师你好:我上月发放工资时其他应收款我做了其他应付款了,如果把帐翻过去的话对报表有影响吗?
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适
老师您好,一个小规模纳税人,比如公司房产出租,当初录入面积租金时都录好了,六月份的租金没开发票,申报房产税时,没开的这个月发票系统也自动生成吗?
老师开的餐费发票进项票,系统能查到,但是不打印不做账,系统里如果积攒的这种开出来不做账的有影响吗?
老师,我司是做电商行业,在抖音上开店原主体是A公司,2026.2切换了主体B公司,平台开给商家(我们)的发票把之前A公司那部分的费用也开成了B公司,现在A公司已经销户,B公司账扣的费用挂账金额小于发票金额,冲账后呈现负数,此时我分录应该怎么做账呢?
发票查验平台的网址是多少
我想问下,6月份付错公司,7月份退回来,重新做账,怎么做分录
我们公司是房屋管理有限公司,小规模,要给别的公司开水电费发票需要怎么开具?名称怎么写?税收编码分别是什么?
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我们公司是房屋管理有限公司,小规模,要给别的公司开水电费发票需要怎么开具?名称怎么写?税收编码分别是什么?
老师好,服务行业分包金额过大如何合理向税务局解释
针对上面那个金额,我把172881.30这个金额在报表点调成应付帐款了,但是这个是贷方减预付的借方得来的,所以这个附注我不知道怎么和报表对应
你就写一个说明就可以的,什么原因调整了。
是银行要的,我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了,但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀,因为这个金额是贷方减掉借方的余额
你好,我没有看懂什么意思,怎么还这个金额。也就是你填写的时候不是填写的明细啊。
这是科目余额表上的,我调的时候是直接调报表的金额,现在要做附注的话我是从科目余额表来对应每家供应商
所以对应不起来,难道把预付帐款的借方做成应付帐款附注上用负数表示可以吗?
是的,需要备注具体的你调整了哪一个明细,而且你调整的时候得有依据。你是直接重分类了吗?
没有直接重分类,我都直接调报表,但是现在要附注的话我从科目余额表去查来填对应不起来
那你直接写一级科目,别写二级科目了。