你好,欠了某某企业的款项调整成应付账款贷方余额。

金蝶软件,其他应付款正数4200,其他应收款-105368.04,手工报表分开的 ,但是金蝶软件自动生成在其他应收-109568.04,怎么调开呢? (现在金蝶报表是负数,手工帐报表是正数)
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师你好:我上月发放工资时其他应收款我做了其他应付款了,如果把帐翻过去的话对报表有影响吗?
付2022234068267专利第2年年费,这种专利费也就是90块钱这样进入办公费可以吗?一般严格要求进入什么费用呢
建筑工程企业,进的模版,木方,怎么入账
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
老师,我司有A和B公司,报销人在B公司上班,然后买散的物料415元。报销部门写A公司,因为是A公司用。但是我发现“报价单和送货单、收据”写的是B公司,请问报销单的原始单据是对的吗?
老师,资产总额平均值怎么算
老师,您那有带有勾稽关系的财务报表吗?就是填了利润表就大概能带出资产负债表和流量表的
工会经费,去年,做了,计提,管理费用,工会经费,贷,应付职工薪酬,工会经费,支付:借应付职工薪酬,工会经费,贷银行存款,然后跨年后,工会经费退回来了,我怎么做分录。
老板想让我学做账,从店铺开始的账开始做起,之前只拿了证书没有做过实操,老板问我怎么申报,是先登录电子税务局吗?是一窍不通[捂脸] 麻烦解答一下
一般纳税额人 现在开票 是差额征税-差额开票 还是差额征税-全额开票呢?
退休返聘人员全年工资70083要交多少个税?怎么计算的。
针对上面那个金额,我把172881.30这个金额在报表点调成应付帐款了,但是这个是贷方减预付的借方得来的,所以这个附注我不知道怎么和报表对应
你就写一个说明就可以的,什么原因调整了。
是银行要的,我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了,但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀,因为这个金额是贷方减掉借方的余额
你好,我没有看懂什么意思,怎么还这个金额。也就是你填写的时候不是填写的明细啊。
这是科目余额表上的,我调的时候是直接调报表的金额,现在要做附注的话我是从科目余额表来对应每家供应商
所以对应不起来,难道把预付帐款的借方做成应付帐款附注上用负数表示可以吗?
是的,需要备注具体的你调整了哪一个明细,而且你调整的时候得有依据。你是直接重分类了吗?
没有直接重分类,我都直接调报表,但是现在要附注的话我从科目余额表去查来填对应不起来
那你直接写一级科目,别写二级科目了。