你好,这个借应交税费,应交增值税,贷营业外收入税收减免。

你好老师请问我公司本月享受了聘用退伍军人,增值税抵减了5250元,怎么做分录?
我想问一下,我们本期应交增值税7万,享受了一个增值税加计抵减36600,享受了一个退伍军人减免27400,这笔分录我应该如何做呢?
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,这个应该怎么做分录啊
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,少交了增值税,这个应该怎么做分录啊
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,少交了增值税,这个应该怎么做分录啊
老师,公司要支付的办公区修缮费用入什么科目,办公区是租的,修缮费用不到1w,还有5%未支付,分录是?
965含税单价,金额284192.5元,换算现金多少钱,税金多少
你好老师,助信码是什么意思
学校单位,怎么帮临时工人代开劳务发票?需要流程图,最好详细点,谢谢
老师可以问个问题吗?
单位怎么给临时工人,代开劳务发票?,有流程图吗?最好详细点
已交的所得税除以0.05,得出的数。利润总额减去这得出的这个数,是我这个季度需要交的应纳税所得额是吗
买公司,评估价800万,实际负债300万,实际转让价付了50万,交哪些税
老师,生产成本我每月暂估,次月实际产生时我是直接冲销暂估凭证还是在暂估的基础补差额。哪种 方式会好一些。
老师,扣缴社保怎么做呀?每个月月初几号做完
老师。我们是用的企业会计准则是不是需要用其他收益啊
你好你如果有这个科目就用这个。
我们有这些科目用哪个更合适呢
你好,你就进入营业外收入,其他算了。 其实这个最好是进入营业外收入税收减免。