您好 应该做如下的分录: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入—税收减免
你好老师请问我公司本月享受了聘用退伍军人,增值税抵减了5250元,怎么做分录?
我想问一下,我们本期应交增值税7万,享受了一个增值税加计抵减36600,享受了一个退伍军人减免27400,这笔分录我应该如何做呢?
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,这个应该怎么做分录啊
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,少交了增值税,这个应该怎么做分录啊
您好,我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠,少交了增值税,这个应该怎么做分录啊
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,
我们是一般纳税人,用的企业会计准则是不是需要用其他收益啊
不需要的,这个优惠政策没有条件的,你们直接享受的
我们有这些科目用哪个更合适呢
你放到营业外收入里面的其他的