预估申报的数字可以不报的哈
老师,请问我申报增值税和企业所得税的时候,我有本月收到30万的预收账款,是用于对方发货时才下账,我实际发了20万的货,下了20万的货款,我报税的时候以20万为本月销售收入报,这样对吗
请问老师,第一个问题比如小规模异地项目一个季度收入40万,本地收入10万,只要预交40万得增值税吧,剩余10万申报增值税的时候再缴纳,第二个问题项目地收入20万,本地收入30万,也得预交吧,以为合并超了30万,这个也是只预交20万,然后申报增值税是再缴纳剩余30万的增值税,还是20+30万一并在申报增值税是缴纳到本地
老师您好,因为之前申报增值税的时候,暂估作为未开票收入已经申报了,累计未开票收入是340万,但是这个月开了100万,只暂估了80万,如果做进申报的话,就会变成这个月收入-20万,这样会不会太扎眼了,会被税务老师说啊?
老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
请问,开票收入是100万,预估收入是20万,那么税务局纳税申报的时候增值税收入申报是100万还是120万?我觉得预估的增值税申报表报送的时候可以不报把?我利润表肯定是有这20万收入的
老师客户公司是小规模给我司要专票,对两方都有什么影响
系统监控进项少销项多,税务局让带资料去解释
销售空调并安装的分录是啥?
老师,这个提可以给我讲一下吗?不理解
有留底税应该怎么做账
出差的打车票可以做交通费吗,可以和差旅费分开报销吗
老师,您好,我今天勾选了一张进项票,可是我在发票统计当中,却没有看到这张进项票,是不是数据延迟,还是税务部门要审核进项勾选?
老师,个体工商户收到政府补贴做账贷:营业外收入-政府补贴,做汇算清缴的时候可以扣减吗?
老师,实行小企业会计准则的一般纳税人单位,在5月份补缴2024年度的企业所得税汇算的所得税会计分录该怎么做?缴纳的税金是几百元。
老师,购礼品送客户,分录怎么做?
有什么政策支撑么?
现在预估收入的一般很少哈 一般是根据发票来核实收入的哈
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