预估申报的数字可以不报的哈
老师,请问我申报增值税和企业所得税的时候,我有本月收到30万的预收账款,是用于对方发货时才下账,我实际发了20万的货,下了20万的货款,我报税的时候以20万为本月销售收入报,这样对吗
请问老师,第一个问题比如小规模异地项目一个季度收入40万,本地收入10万,只要预交40万得增值税吧,剩余10万申报增值税的时候再缴纳,第二个问题项目地收入20万,本地收入30万,也得预交吧,以为合并超了30万,这个也是只预交20万,然后申报增值税是再缴纳剩余30万的增值税,还是20+30万一并在申报增值税是缴纳到本地
老师您好,因为之前申报增值税的时候,暂估作为未开票收入已经申报了,累计未开票收入是340万,但是这个月开了100万,只暂估了80万,如果做进申报的话,就会变成这个月收入-20万,这样会不会太扎眼了,会被税务老师说啊?
老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
请问,开票收入是100万,预估收入是20万,那么税务局纳税申报的时候增值税收入申报是100万还是120万?我觉得预估的增值税申报表报送的时候可以不报把?我利润表肯定是有这20万收入的
老师, 请问我们建设工厂交纳的水土保持 补偿费计入什么科目
电子税务局显示经营所得(A表)待申报,这个是在哪里申报,电子税务局点的 没有反应
境外分公司承接了建筑工程,可以分包给国内的总公司吗?
老师,法人股东中的法定盈余公积金转增资本需要交税吗
老师您好 一般户可以发工资吗
A公司是我们的客户,但是会通过我们采购货物,付钱的话,是客户自己付的 我们在中间就赚这个中间价 这个分录怎么做
老师,你好,我今天面试一个公司,是一个刚刚成立的门窗公司,他们自己记录了几个月的流水账,现在需要一个财务帮他们做好账,但是他们在财务这一块完全没有任何的设备,财务软件没有,记账凭证这些也没有,我要入职这家公司,我应该怎么做呢
个人所得税员工2025.4入职,2025.6离职,报了个税。2025.8月又入职,22025.99月报个税,人员信息怎样填写?
未交增值税是负数怎么调整
A公司关联公司入账1亿,之前挂账合同负债,到账后要转到B公司去请问怎么做账?分录怎么写?
有什么政策支撑么?
现在预估收入的一般很少哈 一般是根据发票来核实收入的哈
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