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应交税费-未交增值税 借方有0.01元的余额,是之前会计遗留问题,现在怎么把冲平,放哪个科目

2023-06-07 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 16:30

你好需要找到原因才能充平的。

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快账用户6336 追问 2023-06-07 16:32

金额不大,才0.01 都跨年了,有简便的方法吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:35

你好,正常来说这个可以有余额,就是进项大于销项的时候,这个科目就在借方。你看一下你是不是这个情况?

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快账用户6336 追问 2023-06-07 16:37

小规模纳税人

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快账用户6336 追问 2023-06-07 16:38

所以,这个可以直接放到营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:43

小规模纳税人做错了。用不到这个科目,是用到二级科目要交增值税。 你看一下你现在有没有欠税?

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快账用户6336 追问 2023-06-07 16:44

没有欠税

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:49

那您就转到营业外支出也行。

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快账用户6336 追问 2023-06-07 16:50

小规模季度未达30万免税,所以这1%的税额也单独列明了销项,季度末转到营业外收入,计算了企业所得税

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:56

你好,但是您现在这个科目是借方。要想做平就得转到贷方去。所以借方进营业外支出更恰恰当。 减免的增值税转到营业外收入,这个对。

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:56

减免的增值税没有交的时候是在贷方,所以从借方转出贷方计入营业外收入,这样对。

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快账用户6336 追问 2023-06-07 17:09

老师,您帮我看下,思路这样,正确吗?

老师,您帮我看下,思路这样,正确吗?
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齐红老师 解答 2023-06-07 17:16

你好,您的科目不对。而不需要用销项税额。应交税费应交增值税。

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快账用户6336 追问 2023-06-07 17:20

不需要显示销项税额 ,直接用应交税费应交增值税 体现。其他地方有需要调整吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:23

小规模就是做第1个分录和第2个分录,后面那都没有。

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快账用户6336 追问 2023-06-07 17:24

好的 ,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:37

不客气,祝您工作愉快。

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你好需要找到原因才能充平的。
2023-06-07
你好,同学,用以前年度损益调整科目 借以前年度损益调整科目 贷应交税费~未交增值税
2024-01-05
你好,需要查明原因,才知道具体该如何处理的 
2023-04-05
你好  一般是需要核查应交税费这个科目的发生额明细哈  看余额是怎么来的
2024-01-15
前期形成借方 “应交税费 —— 未交增值税” 余额的情况 当 “应交税费 —— 未交增值税” 在借方,说明前期存在多交增值税的情况。你之前做的分录 “借:应交税费 —— 未交增值税 2 元,贷:应交税费 —— 转出多交增值税 2 元” ,反映了多交增值税从 “转出多交增值税” 明细科目结转到 “未交增值税” 明细科目。 后期销项大于进项时的分录处理 转出未交增值税:当后期销项税额大于进项税额,产生应缴纳的增值税时,需要将未交的增值税从 “应交税费 —— 应交增值税” 的相关明细科目中转出到 “应交税费 —— 未交增值税”。你做的分录 “借:应交税费 —— 应交增值税 —— 转出未交增值税 6 元,贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 未交增值税 6 元” 是正确的,此时 “应交税费 —— 未交增值税” 贷方余额为 6 元。 冲平前期借方余额并缴纳税款:由于前期 “应交税费 —— 未交增值税” 借方有 2 元余额,可与本期贷方余额进行冲抵。实际缴纳税款时,只需缴纳冲抵后的差额部分。相关分录如下: 冲抵分录:实际上无需单独做冲抵分录,因为 “应交税费 —— 未交增值税” 科目借贷方余额会自动轧差。此时该科目贷方余额为 6 - 2 = 4 元。 缴纳税款分录:缴纳税款时,根据实际缴纳金额编制分录: 借:应交税费 —— 未交增值税 4 元 贷:银行存款 4 元 经过上述处理,“应交税费 —— 未交增值税” 科目余额就会结平。
2025-03-18
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