你好需要找到原因才能充平的。

老师,一般人应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目一直借方有余额,就是之前所交的税的,金额越来越大,怎么样才能把它做平
老师您好我想问问小企业会计准则一般纳税人应交税费-应交增值税三级科目有历史遗留的余额怎么调平
老师你好,我想请问下应交税费-应交增值税-转出多交增值税科目有贷方余额怎么给平掉,之前遗留下来的问题,查不出来原因了
应交税费-未交增值税 借方有0.01元的余额,是之前会计遗留问题,现在怎么把冲平,放哪个科目
老师好,问题是前任会计留下的科目余额应交税费~未交增值税科目借方余额229640,实际没有根本就没有留底,怎么调平这个科目,用哪个科目来调平,谢谢老师
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的,可以随意在其他电脑做账吗?
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录了,
想考证,但没资。怎么办
老师广州的企业,个税申报的时候有一批新员工要增员,有统一的增员表吗怎么操作的
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
金额不大,才0.01 都跨年了,有简便的方法吗?
你好,正常来说这个可以有余额,就是进项大于销项的时候,这个科目就在借方。你看一下你是不是这个情况?
小规模纳税人
所以,这个可以直接放到营业外收入吗
小规模纳税人做错了。用不到这个科目,是用到二级科目要交增值税。 你看一下你现在有没有欠税?
没有欠税
那您就转到营业外支出也行。
小规模季度未达30万免税,所以这1%的税额也单独列明了销项,季度末转到营业外收入,计算了企业所得税
你好,但是您现在这个科目是借方。要想做平就得转到贷方去。所以借方进营业外支出更恰恰当。 减免的增值税转到营业外收入,这个对。
减免的增值税没有交的时候是在贷方,所以从借方转出贷方计入营业外收入,这样对。
老师,您帮我看下,思路这样,正确吗?
你好,您的科目不对。而不需要用销项税额。应交税费应交增值税。
不需要显示销项税额 ,直接用应交税费应交增值税 体现。其他地方有需要调整吗?
小规模就是做第1个分录和第2个分录,后面那都没有。
好的 ,谢谢老师!
不客气,祝您工作愉快。