您好,您的操作风险很大

老师好,请教个问题,我们公司都是出口货物外销,现在税局要我们改成内销,如果改成内销的话,我们公司是不是亏了税钱,但是税局说是一样的,我没有弄明白,首先。出口是免增值税,抵销项税,退多余进项税是吧,那我们改成内销的话,要多交增值税,如果有进项税的话,再抵销项税,那不是我们少了钱吗?
请问老师,我们是出口企业,也有内销,出口没有增值税,内销有,所以公司的费用发票都够给内销抵了,导致没有增值税要交,这样有风险吗?
老师您好,出口样品,没有收汇。这种情况视同内销吗还是出口增值税免税?这批样品所对应的进项可以抵扣吗?
一般纳税人生产企业,老师我有出口,出口发票都有开,但是不申请退税,这个怎么操作?会出口转内销交纳13个点增值税吗
老师,我们公司外贸企业,有出口和内销的产品,出口是免增值税的,对应出口的进项税不去申请退税,直接可以拿来抵扣内销的销项税吗,主要是内销收入占比较多。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
必须要交一点吗?
出口是零税率,没有销项,只有内销的有,所以费用类的进项发票都够抵扣内销的销项
还在吗?老师
根据业务做账,不是人为进行调整
需要保证账与实际业务相同
是跟实际相同啊
公司的费用发票都够给内销抵了,外销没有费用发票业务?