您好,这个的话, 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应交税金--未交增值税 然后那个滞纳金的话,做营业外支出

老师我想问下就是这个月我们拿留低税抵之前欠的增值税和滞纳金,那这个分录怎么做账?
老师您好!公司10月份申报增值税欠税,11月份多认证,申请了留低抵欠,10月份的增值税附加税没办法抵欠,11月份认证的这部分抵欠的增值税的附加税可以怎么操作对应抵回吗?
老师,请问一下,10月有欠增值税,11月用留抵税抵了10月增值税税款和滞纳金,这个怎么做分录啊
老师,我单位在3月份销售的增值税欠税,4月份的时候发票红冲了,现用留抵税额抵欠了所欠增值税和滞纳金,我怎么做账啊,
老师,请问本月申报11月的有留底进项税额,做了留底进项抵扣今年1月份增值税的欠税和滞纳金,这个怎么写分录啊?
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
老师,中级财管,为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
老师,企业财务报表哪里能看出企业一年交了多少增值税,增值税这个科目最终是体现在哪个报表里面
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
那10月的时候照样计提未交增值税咯,对吧
嗯对是这个意思的了
还有老师,现在开的数电票开错了只能冲红,也要入账吗
开错的了这个也是需要入账的