你好,计提完法定盈余公积以后,资产负债表和利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—提取的法定盈余公积金额

老师你好,问一下账面上挂了以前年度计提的法定盈余公积,没有结转,我现在可以结转吗?以前做的 借:利润分配-提取法定盈余公积 210652.9 贷:盈余公积-法定盈余公积 210652.9 我现在能否这样结转呢? 借:利润分配-未分配利润 210652.9 贷:利润分配-提取法定盈余公积210652.9
老师,审计调整中,有一项是调整法定盈余公积,在本年度多提了法定盈余公积,请问分录怎么做?资产负债表 借盈余公积 贷未分配利润 试算平衡表利润表怎么做分录
23年6月补计提了22年的法定盈余公积,导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额,差额就是补22年法定盈余公积的数额,23年12月要计提23年的法定盈余公积,是否会导致两张表差额更大?年底应该怎么处理调整?分录怎么写?
23年6月补计提了22年的法定盈余公积,导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额,差额就是补22年法定盈余公积的数额,23年12月要计提23年的法定盈余公积,是否会导致两张表差额更大?年底应该怎么处理调整?分录怎么写?
计提完法定盈余公积以后资产负债表和利润表就不平了,差了法定盈余公积的金额,这样对吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
哦,那就是有盈余公积了,公式就要变动了,要加上这个盈余公积就对上了,我的计提盈余公积的分录对不对,最后是不是要结转到未分配利润了
你好,你提取盈余公积的分录是对的,需要 结转到 利润分配—未分配利润
那计提出来的法定盈余公积可以弥补亏损,这个亏损是一年一次吗,
你好,盈余公积弥补亏损,通常是一年一次的