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请问有一张2023年的发票,借营业成本贷其他应付款,税局打电话说这张放票是虚开的,因为开发票这家不交税,不让用这张发票,请问这个账务怎么处理?能不能今年在一张同等金额的发票,充抵去年这张不能用的发票?

2024-01-08 20:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 20:22

你好不用做账务处理 汇算清缴调增

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快账用户2703 追问 2024-01-08 20:23

就是想做账务处理,不想调增

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:28

不能抵扣了 对方不交税做不了 你能联系上销售方的吧

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快账用户2703 追问 2024-01-08 20:33

不认证的话能不能入账

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:33

做账 做应交税费待认证

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快账用户2703 追问 2024-01-08 20:42

我今年开一张同等金额的发票入账,抵消这张发票可以吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:47

是同一个企业的可以 你跟你税务局那边说下 因为有个所属期

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你好不用做账务处理 汇算清缴调增
2024-01-08
借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息
2023-12-09
借应付账款贷营业外收入,如果是实际业务的做这个。
2022-02-25
你不会,你不是虚开发票方。 你重新开具一张,把之前的冲红。
2019-07-03
学员你好,分录如下 借:营业外支出 贷:其他应收款
2022-12-30
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