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去年公司留抵退税了,今年又把留抵退税的金额补交回税务局了,应该怎么做账?

2024-01-09 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 11:01

你好做原来退税时相反的分录。

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快账用户6222 追问 2024-01-09 11:12

之前退税时,是这样做的,这样做分录对不对?

之前退税时,是这样做的,这样做分录对不对?
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快账用户6222 追问 2024-01-09 11:14

今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,我应该怎么做账?

今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,我应该怎么做账?
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齐红老师 解答 2024-01-09 11:14

那你现在就说他相反,分录就可以了。

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快账用户6222 追问 2024-01-09 11:15

做相反的分录,那银行存款就对不上了啊?

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:16

你好 银行用正数   是收款   

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快账用户6222 追问 2024-01-09 11:17

不是,是让我们把退回来的税款又交回税务局了

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:18

做前面相反分录没问题呀,咱收款时银行增加在借方,咱做相反的分录交税银行存款在贷方,那这个是对的没问题。

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快账用户6222 追问 2024-01-09 11:20

今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,这次补税不只是之前的留抵退税金额还有其他的都加在一块儿了,一共补了4万多的税款?

今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,这次补税不只是之前的留抵退税金额还有其他的都加在一块儿了,一共补了4万多的税款?
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齐红老师 解答 2024-01-09 11:22

把原来返回来的再交上去做原来退税相反的分录。 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生关系。

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你好做原来退税时相反的分录。
2024-01-09
借应交税费、增值税留底税额 贷银行存款, 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、增值税留底税额。
2024-01-13
那你做转出的就可以 借银行 贷进项转出
2023-03-01
您好同学,应该借计入应缴税费-应缴增值税(进项税额)科目,金额为追回的退税款;贷计应收陆地税额退税款。
2024-10-17
同学你好 计入的是应交税费—未交增值税 借方留抵 现在做 借银行存款 贷应交税费—未交增值税 做账处理
2020-10-10
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