你好做原来退税时相反的分录。

3月有期末留抵税额11916.57,4月接到税务局让我把留抵税额做退税处理,可实际退税只退了11866.26,请问相关的分录应该怎样写?
四月份收到国家留抵退税税款,现在稽查局查账,让我们公司把留抵退税款交回,然后用这个留底抵税款,来抵稽查局查补公司未申报收入而产生的税款。请问这个留底退税款现在退回去的时候我这账咋做?
报税主表上期留抵税额有金额,去年做了留抵退税,都退回账户了。这个怎么处理
老师工商年报22年留底退税金额,退回账户,后期税局找又交回去了,这个金额算在内吗?
去年公司留抵退税了,今年又把留抵退税的金额补交回税务局了,应该怎么做账?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
之前退税时,是这样做的,这样做分录对不对?
今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,我应该怎么做账?
那你现在就说他相反,分录就可以了。
做相反的分录,那银行存款就对不上了啊?
你好 银行用正数 是收款
不是,是让我们把退回来的税款又交回税务局了
做前面相反分录没问题呀,咱收款时银行增加在借方,咱做相反的分录交税银行存款在贷方,那这个是对的没问题。
今年税务局让补税的时候,说是之前的留抵退税不符合条件,又加到这次的补税里面了,这次补税不只是之前的留抵退税金额还有其他的都加在一块儿了,一共补了4万多的税款?
把原来返回来的再交上去做原来退税相反的分录。 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生 后面你再有其他税款是正常交和这笔业务不发生关系。