同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:银行存款

22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
老师 你好! 22年10月新入职的一位员工,他10月到12月社保是正常参保的,但是10月到12月个税全部是在23年1月申报的,而且公司10月到12月没有做他的工资表,就把他10月到12月的工资表在23年补做了,请问这样做合理吗
老师 请问 :单位里有一批员工,22年12月辞退,个税已转为非正常状态,23年1-3月均没有个税申报,23年4月支付给这批人员经济补偿金,那么现在在申报4月个税的时候怎样申报?
22年12月计提的费用没有发生,现在23年10月了我应该在账务上怎么处理?如果22年所得税汇算时已经做了纳税调整,现在如果做账?
23年10月税务稽查到22年4月有笔无票收入没有申报,现在23年10月申报了补税款,这个该怎么做账?做在23年10月份。
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗