您好 进项收到的发票 没有取得收入的月份暂时不计入主营业务成本的啊
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
我公司是一家保安公司,跟一家学校签订了保洁服务合同,因为公司做不了这个项目,就外聘物业公司去给学校提供保洁服务,该如何加收税点我们才不会亏钱呢?或者该如何报价才不会亏呢?若公司收学校费用4500元/月,税率6%,又付给物业公司4500,那物业公司是不是必须开专票给我,销项-进项为0,收入➖成本为0,这样就利润为0⃣️,相当于一分没赚?那正常应该加收客户多少税点呢?
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
现在是数电发票了,进项票也可以查到,比如一家公司进项几十万,销项0,这个利润表申报,收入0,成本如实填写,申报企业所得税会提示异常,成本大于收入,那应该如何填呢
出口退税进项有误,已经进行进项勾选怎么申请撤回?
公司高管因为要出差见大客户,用公费买了两身8w的西装,需要并入工资代扣代缴吗?
你好 老师 请问问题问的应确认的预计负债金额 答案给的是不是不对
一般纳税人主要是销售厨电 例如销售烟机一台,赠送一套自己购买的套刀,如何会计处理
请问老师 资料一的预计负债是多少
老师:火锅店办公室买的茶几和沙发,做内账记什么会计分录
第二问 填权 是与开盘价进行比较吗 这个是固定的吗
可以再解释一下b和c吗
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
最后一个季度了,本年累计收入0,成本0,那我是接着都填0吗?(进项之前月份也有,销项一年都是0)
那您收到进项发票分录怎么写的?
小规模纳税人,借 经营支出 贷 现金
单位没有收入 那可以把收到的费用发票计入管理费用等科目 不计入营业支出
意思是收入成本都是0,支出入费用,支出金额有20多万,报表看着会不会很奇怪,
这个没事的哈 单位没有业务 但是有支出
之前申报了成本呢,是不是要申报一点无票收入呢,
您做了无票收入 涉及到增值税 还有要收款的啊
哦哦,农业类增值税全免,收款指银行流水吗?都是微信收款,银行的很少
收款指银行 或者库存现金 ** 支付宝收款 有无票收入 那就应该要收到款回来
收入是有的,就是都没开票
那您没有做未开票收入?
之前的人都没做,我这季度要不要根据进项做一部分呢,
请问单位是提供的什么业务 销售货物还是? 进项发票内容是什么?
粮食类,自产,进项是固定资产和种子化肥类的
种子化肥类的都已经使用了吧?粮食类也出售了 对吗
嗯嗯,是的
那应该做无票收入 然后种子化肥类的计入成本