你好,应交税费体现出来的,如果要是不用交的情况下再转到营业外收入。
老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?
请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
老师,请问一下 小规模纳税人一个季度开出普票10多万, 做账的时候我做的是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交销项税 最后报表就显示有应交税费。 我还少了哪一步呢?该怎么做呢?
老师请问一下我们是小规模 第四季度就开了捌万多的普票一张,做分录的时候贷方应交税费 应交增值税要体现出来嘛?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
那我们第四季度不用交 转营业外收入这个分录在什么时候做呢?
在季度末做这个分录就可以了。