你好,一般纳税人还是小规模。
老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表,为什么显示这个呢?怎么弄呀?
申报表怎么装订,按月申报的增值税-附加税-印花税顺序,还是按年的增值税年度申报的所有报表到附加税年度申报的所有报表...
老师好,增值税申报表 有增值税 为什么附加税没有数据 都是0
老师,填报增值税时,主表,附表12345,先附表后主表的填写,填写顺序具体怎样的,税务局系统填报时会有提示吗
老师,我申报增值税时,表格都是按照顺序填写的,为什么申报状态只有增值税的,没有附加税的
当月发生租赁退回,导致营业收入为负,不退税的话增值税申报怎么处理
请问,怎么区分是现代服务还是生活服务
老师您好,请问公司新入职大学生的安家费需要代扣个税吗
我们是小规模纳税人,今天收到供应商给我们开的专用发票,是正常当普票用就行,还是需要重新让供应商开具普票?
老师,小规模开专票3个点,税额是缴1个点的增值税吗?
请问老师公司小股东占比20%对应100万的出资额实缴了50万,然后把这部分股份作价60万卖给了大股东,对于公司来说这个环节怎么做账呢?
我们公司做商管的,房产租赁这块,开票有1个点的,还有5个点,怎么申报增值税,5个点的也按1个点减免吗
老师,我们公司跟其他公司合作一个项目,现在对方要我们公司给他们公司其中一个人发工资,但是如果不写发工资,以什么形式发这笔钱呢?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,财务怎么做账?
公司买进卖出蔬菜,增值税和企业所得税都免吗
老师,是一般纳税人
你好,附表五这个就是你看一下你是不是没有打开保存。
保存了,我是在快账里练习实操
刚才又把所有的表格点开重新保存一遍又出现了,估计是系统问题,谢谢老师
你刷新一下试一下。
嗯嗯,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,小规模餐饮企业,买菜大部分是白条,没有发票怎么处理
你好,没有发票,正常做账务处理就可以的,但是不允许抵扣所得税。
那就是年终汇算清缴都要调整吗?
对的,是的,是这么做的。
汇算清缴调增,那岂不是要多交税?有没有什么办法解决
对方是自产自销的吗?他们开发票不需要交税的,你让他去开发票就是。
不是自产自销,很多是菜场买的,荤菜素菜都有,有的开不了票
金额超过500吗单 一次的
不超过500的,他给你开收据,备注好个人名字,身份证号,支出金额,支出项目也可以抵扣所得税的。
有的时候会超过,每天都要买菜
那就没有其他的方法,你只能带开发票
老师,是每天不超过500都可以这样操作吗?还是每个月也有金额限制
对的,是的,同一个人一个月不要超过2万。