你好,你们是代收代付的吗?这个部门属于你单位的还是另外的别的企业?
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
我们公司跟其他公司合作,共享资源,用到对方公司销售平台,学员报读款项由对方平台代收,入到对方公户!然后由对方公司对公转款给我们,学员发票由我们公司开,但是有些代理商的提成是平台自动扣款给到对应代理商的,代理商为个人!我们无法取到发票,该怎么提现被扣除部分费用!例如学员报1000元课程,我们公司开具300元的发票给到学员,但是合作方公司系统自动扣款100元提成给代理商(个人)无法取到发票,还有给到合作方公司平台服务费10,最后到我们公司公帐金额为590元,我们该怎么帐务处理!!!谢谢!
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
想请教一下老师,公司是按收取各个门店的销售收入的百分之五的管理费来开票,作为公司收入,雇佣了客服为各个门店网上直播销售,门店按销售收入的百分之三付给客服作为工资发放,平时,各个门店的销售收入全部都付给公司,公司扣除了管理费,客服工资后再全部返还给各个门店,我想问,这种我是只确认扣除的管理费为收入吗?扣除的给客服的部分做工资薪金申报?返还给各个门店的全部做其他应付款?那我公司如果是小规模纳税人的话,十二个月收到的管理费不超过500万,就没有增值税,只要申报所得税,申报各个客服工资薪金收入,对吗?所得税,每个月100万以下就是2.5%的税率,对吗?
老师,您好,我公司是中欧班列发运平台企业,发货方的货物通过我公司联系到铁路部门发往国外,这项业务是有补贴的,政府把补贴给我公司后,我公司把补贴再返给发货方。在这个业务中,我公司收到运输费后,联系铁路部门发货,我公司给开具了国际货运代理服务的发票。等到补贴到我公司账上时,把补贴退还给发货方,那么问题来了,我公司给发货方退补贴的时候,对方应该给我们开具什么发票?
我点申请加入群,提示的是马老师的群
车辆不在公司名下,需要入帐吗,但是之后报废处理是由公司来做,报废的收入直接做收入可以吗
好的,谢谢老师,老师,我想加入您的群,人数太多加不进去
我是企业,缴纳工会经费后,公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的,怎么走账务流程?也就是说返还2000元工会经费,但是实际发放物品5000元,应该怎么做账呢?
工会经费提取缴纳工会,总工会返还的工会经费不够发放职工福利的,具体做账流程怎么走?
二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开,这个发票在发票系统里面在着不影响吗?我怕税务局打电话来问这个为什么不申报
公司6月份购买土地,总价1600万,目前付款1100万,收到了对方开具的销售不动产的增值税专票,全价1600万,但是还没有办理过户,6月份怎么入
老师,老板实缴3万块,我是年底一次性申报,还是实缴的这个季度就申报上?
老师,我们往国外销售两笔,货款给我们了,我们报关了因为资料不全,所以没有退税,我们这两次收入得做我们的收入吗,按照百分之十三缴纳增值税吗? 如果缴纳的话录入有票收入还是无票收入?
你好,我上月购入A商品90元,销售A商品100元,A商品应该没库存了。但我在做账过程中,误做了A产品完工入库95,即购入1个A 商品+1个完工入库A产品-销售1个A商品=1个A产品。在本月,我如何调账,把上月做完工入库A产品冲销,使A产品结存为0
这个部门是属于我们单位的,这个费用是部门自己承担,到时候还要核算这个部门的费用
你好,你有代收代付的证明吗?
没有。相当于是我们公司付款,其实是由部门承担这个费用,部门负责人转了款进公司
你好,借银行存款,贷营业外收入,借管理费用,贷银行房款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。